您好,全都填在第10行免稅這里
小規(guī)模納稅人有自開專用發(fā)票20,未開票收入4萬(wàn),合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn),該如何申報(bào)增值稅申報(bào)表報(bào)表默認(rèn)按3%稅率,減免稅申報(bào)表如何填寫好
小規(guī)模納稅人有無(wú)票收入30萬(wàn) 開票20萬(wàn) 增值稅申報(bào)表怎么填寫
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),還是0稅率企業(yè),有未開票收入50多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表該如何填寫?還有減免稅附表原因要怎么填寫的?
小規(guī)模納稅人季度超過(guò)起征點(diǎn),又有免稅收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么報(bào)稅,比如季度收入45萬(wàn),其中免增值稅收入20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算應(yīng)納稅額,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
小規(guī)模22萬(wàn)的未開票收入,10萬(wàn)的免稅收入,增值稅申報(bào)表怎么填寫呢?
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
附表怎么填?
不用填,這里本來(lái)就是免的
老師我是自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品,你說(shuō)的不對(duì)吧。核實(shí)一下再?。。。。∥矣浀檬沁@里吧?。?!
是的,是填在12行,不好意思記錯(cuò)了,第10行是小規(guī)模開票不超過(guò)30W免增值稅
第二張圖是我填的免稅表也沒錯(cuò)吧???但是為何免稅表填完主表會(huì)出現(xiàn)嘆號(hào)和提示??
他是系統(tǒng)提示,有問(wèn)題就改,沒有就不用管
我主表填了銷售額了, 我是問(wèn),我只要一填完附表的免稅表,主表就出現(xiàn)嘆號(hào)?。。∧憧粗鞅韴D片最下面提示什么意思?。???? 我需要怎么改???????!?
你把這個(gè)表的整個(gè)表拍我看下
你不填附表,直接填主表看下提交會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅
第一張第二張是主表完整圖,第三章是提示。
你把附表上面的數(shù)據(jù)刪除掉,看下主表會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅額
你這個(gè)本來(lái)就是免稅的,不用再填附表