可以。沒有研發(fā)費(fèi)用不影響軟著申請及銷售。 優(yōu)惠政策主要有: 增值稅:銷售自行開發(fā)軟件產(chǎn)品,實(shí)際稅負(fù)超 3% 部分即征即退。 企業(yè)所得稅:符合條件的軟件企業(yè),獲利年度起 “兩免三減半”;重點(diǎn)軟件企業(yè)可享 “五免 %2B 接續(xù) 10% 稅率”。 其他:軟著可技術(shù)入股,部分地區(qū)允許較高作價比例。
公司開發(fā)醫(yī)療軟件系統(tǒng),已經(jīng)上線了并且給公司帶來收益。沒有申請軟件著作權(quán)和專利證書這些。請問后續(xù)繼續(xù)開發(fā)的相關(guān)的人力資源成本可以放到研發(fā)支出嗎?是資本化還是費(fèi)用化呢?
老師,有沒有哪個通道,可以看公司,享有的所有的“稅收優(yōu)惠政策”的。 比如:研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,六稅兩費(fèi),這種?
老師我想問一下關(guān)于軟件開發(fā)企業(yè) ,我公司沒有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)聘請了其他公司團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一款軟件并有相關(guān)的著作權(quán),像這種情況可以享受即征即退政策嗎?
老師,公司申請了軟著專利權(quán),沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,可以嗎,符合優(yōu)惠政策嗎
老師,公司申請軟著專利權(quán),沒有研發(fā)費(fèi),可以嗎,優(yōu)惠政策都有那些,沒有研發(fā)費(fèi)的,符合優(yōu)惠條件嗎?
裝修公司開發(fā)票是開我總金額發(fā)票,還是購買商品的發(fā)票
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財(cái)務(wù)報表那個營業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個季度報的報的不那么準(zhǔn)確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項(xiàng)稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫