公司申請了軟著專利權(quán),入無形資產(chǎn),攤銷加計(jì)扣除
老師你好,我們公司在申請高新的時候,中介說我們知識產(chǎn)權(quán)太少,就做了幾個軟著,算到研發(fā)項(xiàng)目里了。記為RD01、RD02這類的。但是我們平常賬上并沒有軟著相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用支出。請問1.要把軟著列為到研發(fā)項(xiàng)目里面嗎? 2.軟著方面沒有研發(fā)費(fèi)用支出,那應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
2023年企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,看:開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,企業(yè)符合這個條件,可以享受這個優(yōu)惠政策,但是怎么申報(bào)操作?有什么要注意的,請老師解答一下,或者有沒有相關(guān)的視頻課程可以看的?
老師我想問一下關(guān)于軟件開發(fā)企業(yè) ,我公司沒有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)聘請了其他公司團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一款軟件并有相關(guān)的著作權(quán),像這種情況可以享受即征即退政策嗎?
老師,公司申請了軟著專利權(quán),沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,可以嗎,符合優(yōu)惠政策嗎
老師,公司申請軟著專利權(quán),沒有研發(fā)費(fèi),可以嗎,優(yōu)惠政策都有那些,沒有研發(fā)費(fèi)的,符合優(yōu)惠條件嗎?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報(bào)表的時候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個月份給法人一個人申報(bào)著個稅,季初寫零? 目前這兩個月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險,繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時發(fā)現(xiàn)前面會計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
老師,公司申請了軟著專利權(quán),沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,可以嗎,符合優(yōu)惠政策嗎
是指哪個優(yōu)惠政策?