你好,是對(duì)外銷(xiāo)售確認(rèn)了收入就結(jié)轉(zhuǎn)。 如果沒(méi)有確認(rèn)收入,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)
銷(xiāo)售型企業(yè)。老師季度末成本不夠,做暫估。。。借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款 在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目是什么?
老師好,當(dāng)月暫估了 借 庫(kù)存商品 貸 暫估 那么期末這暫估要不要 做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—估價(jià)入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品,第二個(gè)月沖暫估,在做一筆正常入庫(kù)的分錄,請(qǐng)問(wèn)這里上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,月未做結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),發(fā)票未到,可以做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-(暫估),貸:庫(kù)存商品(暫估)嗎?
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對(duì)外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn),而通過(guò)“交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng) 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)(就近原則) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損 老師這是啥意思???
發(fā)票開(kāi)了,確認(rèn)收入了
就是貨款還沒(méi)結(jié)
你好,既然確認(rèn)了收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本的?