借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用-工資
老師,去年12月份人為暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——其他,貸:應(yīng)付賬款——暫估款,今年匯算已調(diào)整,賬上該怎么處理?
老師,去年12月份人為暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——其他,貸:應(yīng)付賬款——暫估款,今年匯算已調(diào)整,收不到發(fā)票,賬上該怎么處理?
您好老師,去年12月份的工資掛賬錯(cuò)誤,今年需要調(diào)整,憑證怎么處理,涉及管理費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款有變化,個(gè)人所得稅沒(méi)有變化
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
24年12月人員報(bào)銷管理費(fèi)用多計(jì)提500,導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬500,25年想調(diào)整管理費(fèi)用差額500怎么賬務(wù)處理
老師,公司工資都報(bào)的很晚,正常拖個(gè)幾個(gè)月,都晚一個(gè)月申報(bào)的可以嗎,比如7月應(yīng)該申報(bào)6月的,我這申報(bào)5月的。
網(wǎng)購(gòu)國(guó)外商品有發(fā)票嗎?有報(bào)關(guān)單嗎?如何報(bào)銷?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪預(yù)存電費(fèi),收據(jù),和憑證如何填寫
老師,屬于產(chǎn)品成本預(yù)算編制依據(jù)和屬于產(chǎn)品成本預(yù)算編制基礎(chǔ),這兩句話怎么區(qū)分
增值稅按季度繳納的沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),可以在季末一起轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
金融負(fù)債重分類為權(quán)益工具為啥沒(méi)有差額?
老師,向你請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有限公司股東轉(zhuǎn)讓股份,產(chǎn)生的印花稅企業(yè)有代扣代繳義務(wù)嗎?需要做什么帳務(wù)處理?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪預(yù)存的電費(fèi)如何開(kāi)收據(jù),財(cái)務(wù)軟件如何做賬
小規(guī)模公會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要計(jì)提嗎
把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整
金額直接寫差額是吧
是的,金額直接寫差額 500
不用以前年度損益調(diào)整是吧
不用以前年度損益調(diào)整