您好,把這個(gè)不用錄,減少未分配就可以
早上好老師,麻煩問一下,我們報(bào)廢一批低值易耗品怎么做賬務(wù)處理?現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目,現(xiàn)在這批低值易耗品賣錢了,例如低值易耗品原值1000元,現(xiàn)在賣了500元?怎么做賬務(wù)處理?借銀行5000貸營業(yè)外支出500?資產(chǎn)減值損失500?是這樣做的么?
老師您好 資產(chǎn)負(fù)債表里的一級(jí)科目可以更改嗎 我想把應(yīng)付股利改成低值易耗品 要怎么樣操作 是在金蝶軟件上?
各位老師,大家早上好,老板購買進(jìn)了一個(gè)風(fēng)扇,850元,然后這個(gè)做到低值易耗品里面,但是會(huì)計(jì)科目里面沒有這個(gè)科目,應(yīng)該做到哪個(gè)科目里面呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,然后,分錄就是:借:低值,貸:其他應(yīng)付款/老板,對(duì)嗎
老師,前任會(huì)計(jì)怎么把“低值易耗品”、“在成品”、“半成品”、“包裝物”做在一級(jí)科目里?可以這樣做,是嗎?前任會(huì)計(jì)用的是“用友軟件”
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里,有低值易耗品這個(gè)科目么?如果沒有,應(yīng)入哪,對(duì)于那種單價(jià)小的,總體金額大的
福建省個(gè)體戶水利建設(shè)基金4一6月怎么填,必須大于0
老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報(bào)是不是跟國內(nèi)申報(bào)的一樣嗎,再次跟您確認(rèn)下出口商貿(mào)企業(yè)二季度印花稅申報(bào)是關(guān)單金額(價(jià)稅合計(jì))+購進(jìn)庫存商品金額(不含稅金額)兩者之和申報(bào)印花稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人開專票要交增值稅,那附加稅也要交,附加稅還需要計(jì)提嗎?
房租一般是直接做損益費(fèi)用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專票有開稅率是3的有開是1的怎么申報(bào)
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤(rùn),本年累計(jì)是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師 答案應(yīng)該是B對(duì)嗎
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6586.35元?。∫?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:萬,稅6586.35元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入 元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎?而且現(xiàn)在6月結(jié)賬后,每個(gè)月的科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入都對(duì)。就是資產(chǎn)負(fù)債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-其他對(duì)嗎還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師,可以入到其他科目么?
不能,這個(gè)最后是轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面,減少利潤(rùn)的