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老師。增值稅專票有開(kāi)稅率是3的有開(kāi)是1的怎么申報(bào)

2025-07-13 17:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 17:47

您好,一起申報(bào),1%的要填附表,減2%來(lái)抵扣

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同學(xué),你好 專票開(kāi)具1% 按照3%申報(bào),減免2%
2023-05-19
需要的專票的,需要填寫減免的2%。
2024-01-05
你好在第一欄和第二欄填寫不含稅銷售額減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和截面表里面填寫。
2021-01-18
第一行和第二行填寫不含稅的銷售額4萬(wàn),普通發(fā)票的在第十行里面填寫, 然后減免的2%等于1萬(wàn)乘以2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023-07-12
你好,您開(kāi)的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票,分別說(shuō)一下。
2023-07-10
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