不可以的,要按實(shí)際賣價(jià)3.5萬元開票
老師,請問,我公司是銷售安裝的空調(diào)的一般納稅人企業(yè),,現(xiàn)在要開票給對方,因?yàn)槭侨f位發(fā)票,數(shù)量哪里可以寫3.5套,只要全部加起來的總和跟賣出去的數(shù)量一樣就可以,是嗎?
假設(shè) 1.我到上游企業(yè)采購17萬車(對方開專票),我們賣出去14萬(發(fā)票是機(jī)動(dòng)車發(fā)票),那么進(jìn)項(xiàng)差是3萬。2. 可以把原先17萬,這樣操作嗎? 14萬公戶+3萬個(gè)戶轉(zhuǎn)對方,對方就給我們開14萬專票,那么我們賣出去也就14萬平了、這2種 哪一種最合適,可以節(jié)約稅呢?
老師您好,我們公司現(xiàn)在從二手車市場購買了一輛二手車,購車款是打到二手車行的法人賬上,發(fā)票開具是賣方是原車主的名字,這樣可以嗎?
您好!二手車買回來時(shí)對方開的是3個(gè)點(diǎn)普票給公司,現(xiàn)在公司要當(dāng)廢品賣掉是這樣開發(fā)票出去嗎
老師,我公司一輛車100萬和別的公司a是共有,各占50%?,F(xiàn)在這輛車要賣掉,比如賣100萬,我公司開票100萬收到100萬的錢,a公司說要按它的占比50%就是50萬轉(zhuǎn)給他。這個(gè)思路是對的嗎?如果a公司要這50萬,那不是a公司要按50%開票出去,我們按50%開票出去嗎
把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
有電子表格函數(shù)分析的費(fèi)用分析模板嗎
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?。?/p>
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
這個(gè)車需要怎樣處理才能賣出去
開具發(fā)票,后期過戶,就完成了
按道理來說,如果當(dāng)時(shí)沒有入賬固定資產(chǎn)就可以對嗎
那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做
賬上沒有該車,一直沒有入賬 ?
應(yīng)該是一直沒有入賬
那按其他業(yè)務(wù)收入處理
借:現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
是的 借:現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
以前有入賬固定資產(chǎn)了,那怎么做,因?yàn)槭乾F(xiàn)在公戶被封了,可以轉(zhuǎn)微信嗎
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅