不可以的,要按實(shí)際賣價3.5萬元開票
老師,請問,我公司是銷售安裝的空調(diào)的一般納稅人企業(yè),,現(xiàn)在要開票給對方,因?yàn)槭侨f位發(fā)票,數(shù)量哪里可以寫3.5套,只要全部加起來的總和跟賣出去的數(shù)量一樣就可以,是嗎?
假設(shè) 1.我到上游企業(yè)采購17萬車(對方開專票),我們賣出去14萬(發(fā)票是機(jī)動車發(fā)票),那么進(jìn)項(xiàng)差是3萬。2. 可以把原先17萬,這樣操作嗎? 14萬公戶+3萬個戶轉(zhuǎn)對方,對方就給我們開14萬專票,那么我們賣出去也就14萬平了、這2種 哪一種最合適,可以節(jié)約稅呢?
老師您好,我們公司現(xiàn)在從二手車市場購買了一輛二手車,購車款是打到二手車行的法人賬上,發(fā)票開具是賣方是原車主的名字,這樣可以嗎?
您好!二手車買回來時對方開的是3個點(diǎn)普票給公司,現(xiàn)在公司要當(dāng)廢品賣掉是這樣開發(fā)票出去嗎
老師,我公司一輛車100萬和別的公司a是共有,各占50%?,F(xiàn)在這輛車要賣掉,比如賣100萬,我公司開票100萬收到100萬的錢,a公司說要按它的占比50%就是50萬轉(zhuǎn)給他。這個思路是對的嗎?如果a公司要這50萬,那不是a公司要按50%開票出去,我們按50%開票出去嗎
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
這個車需要怎樣處理才能賣出去
開具發(fā)票,后期過戶,就完成了
按道理來說,如果當(dāng)時沒有入賬固定資產(chǎn)就可以對嗎
那這個賬應(yīng)該怎么做
賬上沒有該車,一直沒有入賬 ?
應(yīng)該是一直沒有入賬
那按其他業(yè)務(wù)收入處理
借:現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
是的 借:現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
以前有入賬固定資產(chǎn)了,那怎么做,因?yàn)槭乾F(xiàn)在公戶被封了,可以轉(zhuǎn)微信嗎
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅