那個(gè)差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益
我司做代理出口,客戶是國內(nèi)一家貿(mào)易公司。外商匯入的美金與出口報(bào)關(guān)的金額相差1美金。但外匯美金結(jié)匯人民幣后的金額比實(shí)際人民幣貨款多,若多出部分貨款不留在下次使用,那么能否用私賬退給國內(nèi)客戶?
老師,請(qǐng)問做進(jìn)出口業(yè)務(wù),里面有個(gè)問題,對(duì)方是美元匯款。我發(fā)生業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理的是人民幣,匯款不是針對(duì)沒個(gè)合同金額的,當(dāng)期發(fā)生業(yè)務(wù)做賬的匯率和我實(shí)際收款時(shí)的匯率不一致,這個(gè)差額做什么??我怎么能查詢他實(shí)際還有多少美元欠款?單獨(dú)做個(gè)臺(tái)賬??
老師你好,我們和境外客戶簽了合同,當(dāng)時(shí)約定的貨款是美金,當(dāng)時(shí)的匯率是6.45,然后現(xiàn)在的匯率是6.35,實(shí)際收到的貨款換算成人民幣就變少了,那么匯率換算成人民幣少了的金額應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,外匯業(yè)務(wù),比如預(yù)付貨款,合同金額約定的5w外幣,實(shí)際結(jié)算時(shí)因?yàn)閰R率,實(shí)際支付外幣金額與合同約定的有差額,貸方應(yīng)該按實(shí)付金額記賬,那么借方是按實(shí)付金額,還是合同約定金額呢
國外客戶有時(shí)候支付美金計(jì)入美金賬戶,有時(shí)候支付跨境人民幣是直接進(jìn)人民幣賬戶,針對(duì)這個(gè)客戶應(yīng)收賬款的匯兌損益要怎么調(diào)整呢,因?yàn)榭缇橙嗣駧诺脑挍]有原幣金額但是本位幣金額會(huì)增加,如果根據(jù)原幣金額調(diào)整匯兌損益這個(gè)差額非常非常大
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
就按人名幣入賬是吧,不用管美元
是的,實(shí)際扣款是人民幣就不管美元