你好,操作可以,最終結(jié)果是一樣的。
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng),借銷項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這樣可以不。
如果我當(dāng)月有1000進(jìn)項(xiàng)稅 900銷項(xiàng)稅 我結(jié)轉(zhuǎn)是否可以 借:銷項(xiàng)稅 900 轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 1000 等到未交增值稅出現(xiàn)貸方余額后 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 繳納稅金的時(shí)候就是借未交增值稅 貸銀行存款
老師想請(qǐng)問(wèn)一下年末進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出,還是需要每月底做轉(zhuǎn)出,如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開(kāi)具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎