你好,先把之前計(jì)提的1萬紅沖,然后按發(fā)票的15000入賬就是了?
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計(jì)提到去年處理,計(jì)提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個(gè),還涉及企業(yè)所得稅
老師好,請(qǐng)問公司有一張普票是21年6月開的,當(dāng)時(shí)沒拿到這張票,在7月已付款,付款記的預(yù)付賬款。今年5月才拿到票,現(xiàn)在這張票我應(yīng)該怎么記賬呢?公司是小規(guī)模納稅人
老師,對(duì)這個(gè)不不解,是關(guān)于水電費(fèi)清單,我們收到是2023這半年的水電費(fèi)都沒有交,對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票,估計(jì)是2024年2月3月份才付款,對(duì)方才給我單位開發(fā)票,好像這種情況,發(fā)票是2024年3月的,那這個(gè)發(fā)票是屬于2024年3月的,是不是這個(gè)水電費(fèi)就放到2024年做賬呢?
老師,你好,我想問下,我去年12月份收到的成本發(fā)票,我可以入在今年的賬上嗎,當(dāng)做今年的成本,因?yàn)槲覍?shí)際是還沒有支付款的,只是對(duì)方先給我們開了發(fā)票
老師電費(fèi) 我們公司去年一直是自己去繳的 所以票也沒有開過 今年我們才用企業(yè)銀行第三方扣繳 因?yàn)橐彩切缕髽I(yè) 今年5月份6日電力局才把 以前的票全補(bǔ)給我了 包括今年4月份的票也開給我了從23年10月份開到今年4月份 票都是5月份開的 ,我4月份票還沒有抵扣 我可以把 5月份開出來的電費(fèi)都抵扣在4月份的所屬期嗎 意思就是 5月份開的票 當(dāng)月把它勾選了可以嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
可以補(bǔ)5000不
之前的不是做過匯算清繳了嗎?
你好,不應(yīng)當(dāng)按這種方式處理的
這已經(jīng)跨年了
之前做過匯算清繳,也不影響先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬的
如果沖紅,那之前的匯算清繳不就不對(duì)了嗎?
你好,紅沖之后取得了對(duì)應(yīng)的發(fā)票,之前的匯算清繳數(shù)據(jù)就不需要調(diào)整啊?
現(xiàn)在調(diào)整了,是不是相當(dāng)于去年的利潤應(yīng)該多了1萬,匯算清繳數(shù)字是不是不對(duì),
你好,調(diào)整(紅沖)之后,還需要考慮取得了對(duì)應(yīng)發(fā)票又補(bǔ)入賬了,整個(gè)過程對(duì)去年利潤是沒有影響的
這個(gè)調(diào)整只能做到今年了,那我明年做今年的匯算清繳時(shí),是不是要調(diào)增今年的利潤,
你好,這個(gè)通過以前年度損益調(diào)整科目核算。 是不影響 明年做今年匯算清繳的?