這個的話是屬于簡易計稅,這個地方的沒錯。
老師您好,請問一般納稅人企業(yè)個稅手續(xù)費返還的增值稅是在申報表附表一和主表里體現(xiàn)嗎?
個稅手續(xù)費退回申報增值稅時填在哪里,附表一6%那里是灰色 填不進去
老師,請問個稅退的手續(xù)費,在申報增值稅時應(yīng)填在附表幾哪一欄
請問填寫增值稅附表三(個稅申報手續(xù)費返還)的數(shù)據(jù)后,會顯示在主表嗎?
個稅退付的手續(xù)費在增值稅申報表填附表一,未開具發(fā)票下面的6%欄嗎
小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
汽車修理廠,買的草帽,手套怎么寫分錄
老師,以公司名義購買股份款,支付那個轉(zhuǎn)讓費記什么科目啊
計提所得稅需要附原始憑證嗎?附啥呀?
你好 留抵抵欠 需要之前有留抵稅額嗎 我們之前做了很多的無票收入 這月進項不夠了 應(yīng)該怎么處理
老師,如果電腦桌面有原來的財務(wù)軟件沒有盤的那種,可以更換顯示器用嗎
老師好,銷售給客戶產(chǎn)品,銷售價格里含著運費,我們這邊代墊的,微信支付給司機的,怎么做賬?
老師,請問提供勞務(wù)外包服務(wù)取得收入需要交印花稅嗎?
小規(guī)模公司,進貨3千元,做了3千元的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的時候成本繼承零可以嗎?
24年代賬公司把非股東轉(zhuǎn)入的款項計入了實收資本,25年4月他們發(fā)現(xiàn)并轉(zhuǎn)出了,記為的其他應(yīng)付款,代賬公司把24年營業(yè)賬簿印花稅發(fā)起退稅,但他沒更正24年財務(wù)報表年報,直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,現(xiàn)在需要怎么處理,填完2季度財務(wù)報表,重新申請退稅嗎,在退稅申請里說明白
我是更正24年4月份的報表,確定對的,我就提交補繳稅款就行了,是吧?
對這個理解是賣車的。
這個理解是沒錯的
我看百度有些人是填在一般計稅方法的百分之六,未開票銷售額里的
按照剛發(fā)的那個就行的
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心