他的意思是需要報(bào)送 不是從7月1號(hào)開(kāi)始,收入正常繳稅之前之后都得交稅 根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》),現(xiàn)就互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)報(bào)送涉稅信息有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、報(bào)送涉稅信息的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)范圍 依照《規(guī)定》應(yīng)當(dāng)報(bào)送涉稅信息的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè),包括運(yùn)營(yíng)以下互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的企業(yè): (一)網(wǎng)絡(luò)商品銷售平臺(tái); (二)網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái); (三)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái); (四)靈活用工平臺(tái); (五)提供教育、醫(yī)療、旅行、咨詢、培訓(xùn)、經(jīng)紀(jì)、設(shè)計(jì)、演出、廣告、翻譯、代理、技術(shù)服務(wù)、視聽(tīng)資訊、游戲休閑、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、視頻圖文生成、網(wǎng)絡(luò)貸款等服務(wù)的平臺(tái); (六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái); (七)為平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員從事網(wǎng)絡(luò)交易活動(dòng)提供營(yíng)利性服務(wù)的小程序、快應(yīng)用等,以及為小程序、快應(yīng)用等提供基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)的平臺(tái); (八)其他為平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)交易活動(dòng)提供營(yíng)利性服務(wù)的平臺(tái)。 中華人民共和國(guó)境內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱境內(nèi))互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有多個(gè)運(yùn)營(yíng)主體的,由依法取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)報(bào)送涉稅信息;運(yùn)營(yíng)企業(yè)均未取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的,由辦理互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)備案的企業(yè)報(bào)送涉稅信息;運(yùn)營(yíng)企業(yè)均未取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證且均未辦理互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)備案的,由為平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等營(yíng)利性服務(wù)的企業(yè)報(bào)送涉稅信息。 中華人民共和國(guó)境外(以下簡(jiǎn)稱境外)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立運(yùn)營(yíng)主體的,由依法取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的境內(nèi)企業(yè)報(bào)送涉稅信息;在境內(nèi)設(shè)立的運(yùn)營(yíng)主體均未取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的,由為境外互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員提供商家入駐、店鋪運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷推廣等服務(wù)的境內(nèi)運(yùn)營(yíng)主體報(bào)送涉稅信息;在境內(nèi)未設(shè)立運(yùn)營(yíng)主體的,由境外互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)指定境內(nèi)代理人報(bào)送。 本公告所稱境外互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè),是指依照外國(guó)(地區(qū))法律成立,通過(guò)域名在境外的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),為平臺(tái)內(nèi)境內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員,或者境內(nèi)的購(gòu)買方開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)交易活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、交易撮合、信息發(fā)布等營(yíng)利性服務(wù)的法人或非法人組織。
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第一季度有開(kāi)票收入20萬(wàn)(含1%稅),由于小于45萬(wàn)季度,季度申報(bào)納稅不用繳納。在4月開(kāi)了免稅收入100多萬(wàn)的票,稅局說(shuō)這筆業(yè)務(wù)屬于第一季度,要我們更正申報(bào)去繳納增值稅和附加稅,結(jié)果一更正,連同之前開(kāi)的20萬(wàn)要一起繳稅,然后100多萬(wàn)的票追回來(lái)紅沖再重開(kāi),那我5月的分錄應(yīng)該怎么調(diào)?下面是我之前的分錄?
接到專管員的電話說(shuō)讓檢查一下法人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話是否正確,并且讓告知接到總局電話要回已了解.,非常滿意等.然后我看了下信息,我們從20年就做了工商變更,而且變更后工商等管理機(jī)關(guān)已經(jīng)變了,從之前的區(qū)變?yōu)榱耸校?qǐng)問(wèn)老師這種情況我要更新稅務(wù)信息嗎?更新后是不是就不管之前這個(gè)稅局專管管了呢
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下之前有一個(gè)政策是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)要進(jìn)入到增值稅申報(bào)這件事,您知道嗎,然后我問(wèn)我們會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)說(shuō)她和她身邊的會(huì)計(jì)都是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入操作的,這樣對(duì)嗎,能行嗎
老師您好,剛剛追問(wèn)不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒(méi)有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁(yè)端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說(shuō)沒(méi)辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁(yè)版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒(méi)有這個(gè)員工申報(bào)信息了。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬