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開發(fā)票,一筆業(yè)務本來就應該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經(jīng)業(yè)務對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應一個月業(yè)務的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
老師您好,我們7月為小規(guī)模納稅人,開出了一張稅率1%的5萬發(fā)票,8月升級了一般納稅人,稅率為6%,購買方說金額錯了,應該為4萬,我本月可以沖紅5萬的發(fā)票,然后再開具一張4萬的稅率為1%的發(fā)票嗎?
老師你好,比如公司6月開了50萬的發(fā)票收入,在7月紅沖了,那在6月做賬也要確認收入嗎
我們公司是做砂石貿(mào)易的,供貨方已給我們開具發(fā)票并于6月份抵扣,但是少開了一萬元。請問現(xiàn)在是沖紅重開正確發(fā)票還是直接補開一萬元的發(fā)票?哪種方式比較好
老師你好,4月開的發(fā)票8月紅沖了,現(xiàn)在3季度申報表應該增值稅金額跟賬上對不上,賬上少些申報表實際金額多點,8月開了2張專用發(fā)票的,請問老師是我那里沒做對嗎?8月賬上做了4月收入相同分錄負數(shù)的,紅沖的是4月的普票,然后8月也開出了普票 金額比4紅沖那張票少些。請問老師是我那里沒做對嗎?
匯總納稅備案總機構(gòu)參與年度匯算清繳標識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后,賬務處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
您好,不合適的哦, 1.依據(jù)權(quán)責發(fā)生制,收入確認應與業(yè)務實際發(fā)生期間匹配。4月開10萬發(fā)票,需全額確認收入;5月紅沖2萬發(fā)票,應調(diào)整4月已確認收入。若直接按6萬確認,會造成收入所屬期混亂,違背會計準則。 2.在增值稅方面,申報數(shù)據(jù)需與發(fā)票開具及紅沖情況一致。4月10萬、5月紅沖2萬并新開8萬,不處理紅沖會使申報與賬面數(shù)據(jù)不符。企業(yè)所得稅也要求如實反映各期收入,直接按6萬計會導致應稅收入計算錯誤,面臨稅務稽查風險。 3.4月按實際開票金額確認10萬收入;5月先做2萬收入的紅沖分錄,沖減當月收入,再確認新開8萬發(fā)票的收入,最終累計收入為16萬,確保會計核算和稅務申報準確合規(guī)。