不需要修改的,有費用,利潤總額是負(fù)數(shù)正常
本年度沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,營業(yè)收入和營業(yè)成本為0,扣除費用利潤總額為負(fù)數(shù),填寫所得稅申報表利潤總額就填負(fù)數(shù)可以嗎?校驗總提示有風(fēng)險。另外小規(guī)模納稅人利潤表中本期金額,是不是本年度累計額?還是本期發(fā)生額?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,一家公司一直沒有開過票,所得稅申報營業(yè)收入和營業(yè)成本都是0,有工資和社保公積金扣費,所以利潤總額是負(fù)數(shù),風(fēng)險提示這樣可以嗎
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導(dǎo)致一季度收入為負(fù),增值稅稅表不能填負(fù)數(shù),我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候,提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
老師,企業(yè)所得稅季報,沒有收入和成本,利潤是負(fù)數(shù),我把利潤填上,風(fēng)險提示:.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。我該怎么申報
老師,財務(wù)驗收的佐證資料里包括咨詢費合同和員工兼職協(xié)議嗎?
老師,公司注冊在海南保稅港區(qū)從事外貿(mào)業(yè)務(wù),想在云南開展高爾夫項目,項目前期會有投入虧損,怎么能讓虧損抵掉海南的公司的稅前盈利部分,又能讓云南項目和海南公司的經(jīng)營風(fēng)險隔開呀?
你好,個體戶查賬征收,每月開普票10萬以內(nèi),年120萬以內(nèi)個人經(jīng)營所得稅免征收么
老師,工業(yè)外賬做賬,會計不在公司,材料的完工與在產(chǎn)品的進度,庫存與銷售,這些都比較模糊,怎么做賬,或者怎么溝通,外賬被稅務(wù)稽查的風(fēng)險是不是很大
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起初沒有存貨,后面發(fā)現(xiàn)有存貨。用本年利潤調(diào)還是用哪個科目調(diào),分錄是什么。
個人獨資企業(yè)出售固定資產(chǎn)的收入在申報經(jīng)營所得中也要加入嗎?
老師,一季度開票是個負(fù)數(shù),二季度是0,這個財務(wù)報和所得稅申報表,這數(shù)就按負(fù)數(shù)寫?
老師,您好,咱們稅負(fù)率倒算的成本,是采購成本還是主營業(yè)務(wù)成本?如果是采購成本,采購材料稅率13%,采購運輸稅率9%,稅負(fù)率都是一樣的嗎
第3問確認(rèn)企業(yè)所得稅應(yīng)納所得調(diào)整不應(yīng)該是調(diào)減48萬嗎?因為會計利潤已確定60萬,分5年,那今年不是稅法上多確認(rèn)了48萬嗎?
就是有風(fēng)險提示,心里慌慌
你做的都是后期發(fā)生的費用是嗎?是的話忽略就行。