你好,沒有收入成本,只有費(fèi)用是嗎?忽略提交就行。
本年度沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,營業(yè)收入和營業(yè)成本為0,扣除費(fèi)用利潤總額為負(fù)數(shù),填寫所得稅申報表利潤總額就填負(fù)數(shù)可以嗎?校驗總提示有風(fēng)險。另外小規(guī)模納稅人利潤表中本期金額,是不是本年度累計額?還是本期發(fā)生額?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
老師,我申報季度企業(yè)所得稅時彈出來 :(1)您填報的利潤總額為-997.69,但填報的營業(yè)收入和營業(yè)成本為0,請確認(rèn)營業(yè)收入或營業(yè)成本是否填寫正確。 點“確定”繼續(xù)申報;點“取消”返回修改。 事實是收入和成本是零,負(fù)的利潤總額是本年 累計數(shù),這樣的我能點繼續(xù)申報嗎?還是說要把利潤總額改成0?
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務(wù)報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計提,稅費(fèi)的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
是的 只有費(fèi)用
你好,忽略提交勁兒就可以。
你好,忽略提交了就可以的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。