那個不行的,需要給申報個稅的,開勞務(wù)發(fā)票
老師,您好!7月份我們公司請了24個位臨時工人幫忙跑業(yè)務(wù),20來天的樣子,每天200元,業(yè)務(wù)完畢后按天一起結(jié)算給他們,請問一下我們8月份給臨時工人結(jié)算工資時,是通過銀行發(fā)放還是現(xiàn)金發(fā)放好呢?需不需要申報個人所得稅?
老師請問個人500元以下可以用內(nèi)部憑證作為扣除依據(jù),它的意思只要我公司每次支付沒有超過50 0元都是可以用內(nèi)部憑證作為扣除依據(jù)對嗎?比如今天他給我們干活我們付了350,別人家干活付了450。這樣總額就超過500了,我們公司還可以用內(nèi)部憑證稅前扣除嗎
老師現(xiàn)在我們快遞公司有個問題,就是每天都收到總部的派費,他是一個月后開個總數(shù)發(fā)票,我每天做帳時候直接是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應交稅費,沒有通過應收賬款過渡,這有啥風險問題嗎?
老師,企業(yè)財務(wù)顧問是個注會,企業(yè)給他付了3萬元的顧問費,他沒有發(fā)票,給了兩張身份證,其中一個是他的,還有一個應該是他親戚的,他讓工資表里給他做一個月工資5000左右,那個人做幾個月的每個月四五千,然后他寫個代領(lǐng)工資收據(jù)這樣處理,老師,他還在別的企業(yè)做財務(wù)總監(jiān),那他的考勤天數(shù)能寫嗎?寫幾天還是?
老師,我想問一下,我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作,然后我們還有一個合作的公司,對方委托我們的員工幫他們做一些工作,大概是每天下班后一個小時左右。然后對方公司再每個月給他們發(fā)勞務(wù)費,每月的金額是500-800元/人。 1.請問這種的話是不是我們只需申報發(fā)工資的個稅 2.對方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費再由他們公司自己申報,是不是(收入-800)*20% 3.請問是不是我們理解的這樣子
老師,賣車的印花稅是按次申報嗎?
我們公司8月28日補繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因為公司2024年度里有進項稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因為12月份有銷項稅,8月28日補繳增值稅,重新申報增值稅申報表,那這個會計分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個點的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個科目的數(shù)量是負數(shù),中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,怎么計算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報表中填進項稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報的是24年增值稅申報表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當月金額是10w,應納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個金額加起來不是10.5w了,為什么兩個數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報完稅了 發(fā)現(xiàn)有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進項的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當時入賬了,但是后來沒收到消費小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費依據(jù)
為什么啊?不是500元以下就可以嗎
準確說是:一個月向一個自然人僅僅一次500塊以下的向個人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份證號的收據(jù)稅前列支