沒有通過應(yīng)收賬款過渡,沒問題

1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺扣的傭金服務(wù)費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費用(傭金,服務(wù)費等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺傭金,服務(wù)費我直接對沖收入了
老師現(xiàn)在我們快遞公司有個問題,就是每天都收到總部的派費,他是一個月后開個總數(shù)發(fā)票,我每天做帳時候直接是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費,沒有通過應(yīng)收賬款過渡,這有啥風險問題嗎?
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收?,F(xiàn)在不懂咋整了
老師,問下印花稅按次申報,是不是不能更正申報?
管道清淤稅收分類編碼
你好,老師,我想問一下,我們單位社保是交過資料,但是在社保管理客戶端里面是不存在完全匹配的待關(guān)聯(lián)參保信息,這是什么情況
飛機票的來回可以開在一張發(fā)票上面嗎
光伏電站和戶用光伏運維服務(wù)經(jīng)營范圍需要有哪些
物業(yè)會計,物業(yè)經(jīng)營4個月收到小部分物業(yè)費,第五個月因為物業(yè)費價格問題,其他業(yè)主拒絕繳納物業(yè)費,倒置項目擱置,物業(yè)人員都在家休息,也就是10月份就沒有上班了,之前收的物業(yè)費通過預(yù)收賬款歸集,之前6月,7月,8月,9月都把預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里了,10月份物業(yè)停了,但是10月份僅有水費電費,員工工資這些費用,10月份還需要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,是一次轉(zhuǎn)完呢,還是該轉(zhuǎn)多少轉(zhuǎn)多少,剩余的先在預(yù)收賬款里面放著呢?11月份估計也沒啥費用了,工資也沒有了
請問老師,賬面用凈額法確認的收入,但是稅法沒有凈額法,要還原收入和成本,請問這個還原的收入,作為業(yè)務(wù)招待費的基數(shù)么
老師,內(nèi)賬,買賣合同印花稅可以記借管理費用貸應(yīng)交稅費嗎?
老師,您好!我司是純外貿(mào)企業(yè),請問下出口退稅資料備查資料需要哪些資料。謝謝
可以先開發(fā)票后付款嗎
那我以后也不用應(yīng)收賬款過度,檢查沒事哈
不用應(yīng)收賬款過度,除非公司內(nèi)部有規(guī)定