刪除以后 按照加上的數(shù)據(jù)重新填寫
老師,公司有好多無(wú)票收入,這樣我申報(bào)增值稅時(shí)就沒辦法對(duì)著開票系統(tǒng)打出來(lái)的收入和稅核對(duì),您有什么好的辦法核對(duì)申報(bào)的無(wú)票收入的增值稅是否正確呢?
老師,我申報(bào)增值稅有無(wú)票收入,我在申報(bào)時(shí)候用一健集成,數(shù)據(jù)出來(lái)后,有個(gè)無(wú)票收入是否我選擇是把無(wú)票收入金額填上去了,然后在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中只有專票和普票數(shù)據(jù),無(wú)票收入數(shù)據(jù)沒得,這是怎么回事呀
老師,我想問下勞務(wù)派遣增值稅申報(bào)的也對(duì),現(xiàn)在數(shù)電票,比如我們開票21000,差額18240,系統(tǒng)帶出來(lái)的收入是差額開票的收入20868.57,但在學(xué)堂上課,收入應(yīng)該填21000/1.05=20000,搞的有點(diǎn)懵
老師 我的含稅收入479919.08,申報(bào)系統(tǒng)我增值稅發(fā)票直接導(dǎo)入的,但是導(dǎo)入我的不含稅收入是475167.40,增值稅是4751.67 這樣賬目不平了 我該怎么辦 他這個(gè)數(shù)值都是自動(dòng)填入的
老師,無(wú)票收入填在增值稅申報(bào)的哪欄?我之前沒在增值稅申報(bào)里填無(wú)票收入,但在季度企業(yè)稅申報(bào)時(shí)候填在營(yíng)業(yè)收入了?是不不對(duì)?和增值稅申報(bào)對(duì)不上是這樣嗎?
個(gè)體戶享受兩個(gè)附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時(shí)候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時(shí)候,有誰(shuí)在上,誰(shuí)在下的要求嗎?貼上的時(shí)候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬(wàn)了,這300萬(wàn)首先用來(lái)干嘛?用來(lái)清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?