您好,申報(bào)表的增值稅增加1分錢(qián),不能改的話只能改賬,是小規(guī)模申報(bào)表吧,經(jīng)常會(huì)有這種低級(jí)的錯(cuò)誤,問(wèn)稅務(wù)局,回復(fù):這是老問(wèn)題了,
老師,我9月份取得收入491000(含稅),我分了5張發(fā)票,每張發(fā)票金額98200(95339.81+2860.19),這樣算下來(lái)不含稅收入 476699.05,增值稅14300.95。但是按491000/1.03不含稅收入是476699.03,增值稅是14300.97,這該怎么辦
老師,我9月份取得收入491000(含稅),我分了5張發(fā)票,每張發(fā)票金額98200(95339.81+2860.19),這樣算下來(lái)不含稅收入 476699.05,增值稅14300.95。但是按491000/1.03不含稅收入是476699.03,增值稅是14300.97,這該怎么辦
老師集團(tuán)內(nèi)部借款發(fā)生的利息,我開(kāi)利息發(fā)票了。因?yàn)槭莾?nèi)部直接借款,我的利息收入是免增值稅的。那么我要怎么申報(bào)增值稅?增值稅申報(bào)表系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把稅款計(jì)入的
老師,我這個(gè)收入10萬(wàn),我報(bào)增值稅我是填99009.90的不含稅收入嗎 我直接填10萬(wàn)
老師 我的含稅收入479919.08,申報(bào)系統(tǒng)我增值稅發(fā)票直接導(dǎo)入的,但是導(dǎo)入我的不含稅收入是475167.40,增值稅是4751.67 這樣賬目不平了 我該怎么辦 他這個(gè)數(shù)值都是自動(dòng)填入的
應(yīng)稅銷(xiāo)售行為發(fā)生地是不是填銷(xiāo)售方地址
辦公用費(fèi)中:購(gòu)買(mǎi)A4紙綠植 以及電腦升級(jí),防毒軟件年費(fèi),按什么繳納印花稅
固定資產(chǎn)折舊提完后,還有殘值在,賣(mài)廢鐵要怎么做分錄? 如果不賣(mài)廢鐵呢,要怎么處理?
體育場(chǎng)館每天訂場(chǎng)和賣(mài)水收入是月底做賬時(shí)要怎么確認(rèn)收入
老師你好我問(wèn)下這個(gè)公司6月份剛成立,我用快賬這個(gè)軟件建立套賬的話套賬時(shí)間要6月份嗎?我7月份發(fā)6月份的工資的話會(huì)計(jì)期間7月份沒(méi)事嗎
老師您好,客戶用銀行匯票付貨款給我們,我們又將這張匯票背書(shū)給我們的供應(yīng)商,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
酒店裝修,清理垃圾費(fèi)10萬(wàn)元,記入什么科目?
往來(lái)大、資產(chǎn)大、實(shí)收資本實(shí)繳情況,影響股權(quán)變更嗎?影向稅嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,酒店是租的,發(fā)生的電梯檢測(cè)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
第十一欄不理解。為什么?預(yù)收賬款和存貨居高不下,可能少計(jì)收入?為什么會(huì)理解為少計(jì)收入。
我是減少了一分錢(qián) 我自己把減征額調(diào)低行不
我應(yīng)該交4751.68 他給我算得4751.67
您好, 可以的,改成賬和申報(bào)表一樣就可以,1分錢(qián)改哪里都不會(huì)大的影響
改帳的話那我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就多了一分錢(qián)么
我增值稅申報(bào)已經(jīng)提交了 改不了了
您好,那我們就改賬,是的,改主營(yíng)業(yè)務(wù)收入