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建賬: 新建一個(gè)公司賬套,發(fā)現(xiàn)該公司24.12月最后一期資產(chǎn)負(fù)債表中銀行余額為0,但實(shí)際銀行是有金額的,前面的財(cái)務(wù)沒做過銀行賬; 現(xiàn)在我建這家公司的賬,輸入銀行24.12最后一期的余額做為銀行的期初余額,就會(huì)提示試算不平衡,如果不輸入余額,直接錄憑證,銀行余額就會(huì)為負(fù)數(shù),這要怎么處理? 現(xiàn)在沒法補(bǔ)或調(diào)整他們以前的賬。

2025-07-03 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-03 09:48

你好,這些是什么業(yè)務(wù)?是利潤還是預(yù)收款?

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 09:51

這個(gè)公司暫時(shí)沒什么業(yè)務(wù),基本上就是銀行扣款,法人報(bào)銷一類的

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:51

你好,你說一下這個(gè)錢是怎么來的?是預(yù)收貨款還是利潤還是借款?

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 09:56

我查到他們24年銀行賬都沒做,現(xiàn)在給他們補(bǔ)錄24年的銀行賬,摘要怎么寫? “補(bǔ)XXX年銀行手續(xù)費(fèi)、利息,投資款?”這樣寫可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:58

可以的,可以這么做的

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 10:02

他們這銀行去年都沒做,今年給他們補(bǔ)做,如果查到是不是要補(bǔ)稅? 我想把有什么風(fēng)險(xiǎn)性的問題,和法人說一下,到時(shí)不要以為是我的原因造成的。

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:03

如果有收入的話,需要補(bǔ)稅。成本費(fèi)用的話,不需要補(bǔ)稅。有發(fā)票的允許抵扣所得稅是納稅調(diào)減。

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 10:37

1.銀行有四筆付款金額合計(jì)70000多,是法人旅游報(bào)銷款,直接付給旅游公司的; 前面的人沒做銀行,直接,借:管理,貸:其他應(yīng)付-XX法人 我做調(diào)整分錄:借:其他應(yīng)付——XX法人 貸:銀行 2.還有一筆是收到的主營收入70000、 前面的人:24年10月做分錄:借:應(yīng)收款——XX公司 貸:主營收入 應(yīng)交稅——銷(開了發(fā)票) 24年11月又把10月的分錄給沖掉了,還把發(fā)票給紅沖了。 我做調(diào)整分錄: 借:銀行 貸:主營收 應(yīng)交稅——銷 一、以上做的調(diào)整分錄 可以不 二、第一個(gè)調(diào)整報(bào)銷的旅游費(fèi)要補(bǔ)稅嗎?第二個(gè)調(diào)整收入的我不給他開票了,做無票收入,填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,這樣的

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 10:38

三、所得稅的話該怎么補(bǔ),要補(bǔ)所得稅嗎?,雖然調(diào)整了分錄,但他們的利潤應(yīng)該還是負(fù)的。

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:38

你好,旅游報(bào)銷款這個(gè)是個(gè)人消費(fèi)的嗎?是福利費(fèi)的還是什么?你們單位主營是什么?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:39

旅游的是個(gè)人的話,能分出一個(gè)人是多少的,需要合并到工資申報(bào)個(gè)稅。他做福利費(fèi),按工資的14%抵扣所得稅。第二個(gè)業(yè)務(wù)沒取消做無票收入沒有問題。

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 10:41

公司營業(yè)范圍:廣告制作、組織文化藝術(shù)交流、市場(chǎng)營銷策劃、會(huì)計(jì)展覽服務(wù)等 我不確定這是不是旅游消費(fèi),但前面的人都做在了法人名下,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款——XX法人,所有的報(bào)銷全是這樣做的,這公司沒有什么業(yè)務(wù),大部分都是法人報(bào)銷,與銀行計(jì)息、手續(xù)費(fèi)

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 10:42

不確定是不是個(gè)人消費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:42

旅游消費(fèi)和你單位主營相關(guān)嗎?不相關(guān)的話,那就是費(fèi)用。你問一下你老板,不確定的問報(bào)銷人誰拿來的發(fā)票,問下誰這是什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 10:54

1.旅游消費(fèi)說不算主營業(yè)務(wù)? 2.上面做的那兩筆調(diào)整分錄 對(duì)不? 3.調(diào)的收入那筆在填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,(這樣就不給它補(bǔ)開票了)

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:57

第一個(gè)旅游公司的話,那門票什么的都屬于主營業(yè)務(wù)成本。

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:57

如果是個(gè)人消費(fèi)的福利費(fèi)不對(duì)。

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:57

第3個(gè),我給你回復(fù)了,業(yè)務(wù)發(fā)生了的話,你們只開了負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正數(shù)發(fā)票,沒有重新開發(fā)票。你可以做無票收入申報(bào),沒有問題,正確可以的。

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 10:58

1.不是旅游公司,旅游消費(fèi)相關(guān)人員回說不算主營業(yè)務(wù)。 2.上面做的那兩筆調(diào)整分錄 對(duì)不? 3.調(diào)的收入那筆在填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,(這樣就不給它補(bǔ)開票了)

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:59

借要管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。第一個(gè)回復(fù)了,看一下這個(gè)做福利費(fèi),要么你就去確定業(yè)務(wù)。

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:59

第二個(gè) 福利費(fèi)不對(duì) 我剛才給你改了

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:59

第3個(gè),我給你回復(fù)了,業(yè)務(wù)發(fā)生了的話,你們只開了負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正數(shù)發(fā)票,沒有重新開發(fā)票。你可以做無票收入申報(bào),沒有問題,正確可以的。

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 11:02

福利費(fèi)那筆不管了,我把他們銀行與法人賬先調(diào)過來; 1.第3個(gè)補(bǔ)一筆增值稅,不用補(bǔ)所得稅吧? 2.如果調(diào)整上面的管理費(fèi)——福利費(fèi)的才要補(bǔ)所得稅對(duì)不?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 11:06

1那所得稅你們不是沒有利潤嗎?沒有利潤不需要交 2管理費(fèi)用福利費(fèi),能分出一個(gè)人是多少它是需要合并到工資一塊算個(gè)稅,然后他稅前扣除,有比例按工資的14%。

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快賬用戶3457 追問 2025-07-03 11:08

這公司沒什么業(yè)務(wù),也不發(fā)工資,只有法人一個(gè)人,就法人平時(shí)沒事做個(gè)報(bào)銷,其它啥都沒有,只有那筆收7W的也是法人自己的公司與這個(gè)公司做了一筆收入,我也不知道他們之前怎么想的,還不如法人直接打投次款進(jìn)來,現(xiàn)在還得交4000左右的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-03 11:14

那實(shí)際里面有銷售嗎?你可以原路退回呀。

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齊紅老師 解答 2025-07-03 11:14

不是收入就沒必要做收入。

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你好,這些是什么業(yè)務(wù)?是利潤還是預(yù)收款?
2025-07-03
你好! 可以的,你的理解很對(duì)
2020-11-06
需補(bǔ)調(diào) 2024 年關(guān)鍵賬(如 1 月投資款:借銀行存款,貸實(shí)收資本),確保銀行與實(shí)收資本真實(shí)反映。2024 年其他業(yè)務(wù)按重要性補(bǔ)錄,2025 年 1-5 月以調(diào)整后數(shù)據(jù)為期初正常建賬,保證賬務(wù)銜接與合規(guī)。
2025-06-11
您好,建議您先去查下銀行存款余額是怎么產(chǎn)生的,如果無法查明,建議您將余額的貸方科目記到其他應(yīng)付款—老板,相當(dāng)于是老板和公司之間的往來。
2021-02-27
您好,可以將對(duì)賬單和賬面銀行存款金額的差異,經(jīng)過內(nèi)部審批后一次性計(jì)入未分配利潤期初科目。
2020-06-18
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