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請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問(wèn)題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒(méi)有購(gòu)銷合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷合同的印花稅?
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報(bào)的,我們分別在9月1號(hào)和9月3號(hào)開(kāi)了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報(bào)印花稅,直接申報(bào)到一起可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在印花稅取消了稅種認(rèn)定,那我小規(guī)模公司按季度申報(bào)的收入,在每個(gè)月報(bào)稅期的時(shí)候還需要按次申報(bào)印花稅嗎還是等到季報(bào)的時(shí)候一次性報(bào)了
老師, 我們公司是小規(guī)模納稅人,24年第四季度簽了一份租賃合同,但是25年1月才開(kāi)發(fā)票給客戶,印花稅申報(bào)是在24年第四季度申報(bào),還是25年第一季度申報(bào)
老師,我們公司租用老板的車,今天老板去稅局代開(kāi)了私車租賃發(fā)票,繳納了印花稅。請(qǐng)問(wèn),印花稅所屬期是7月份的話,那我們公司申報(bào)印花稅是在次月申報(bào)嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅了,季度申報(bào)印花稅。
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
您 好,因公司是小規(guī)模且按季度申報(bào),所屬期 7 月的印花稅屬于第三季度(7-9 月),應(yīng)在季度終了后 15 日內(nèi)申報(bào),即10 月 15 日前申報(bào),而非次月(8 月)申報(bào)。
老師,但是稅種認(rèn)定的時(shí)候,沒(méi)有給印花稅認(rèn)定是月報(bào)還是季報(bào)還是次報(bào)
您好,那得我們自己去添加了,印花稅都是要交的