你好 額外收取不開發(fā)票是吧 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
融資租賃*直租經(jīng)銷商服務(wù)費(fèi) 什么意思?經(jīng)銷商收到這樣的發(fā)票能抵扣增值稅嗎? (客戶從經(jīng)銷商處買設(shè)備,融資租賃公司把設(shè)備款支付給經(jīng)銷商,然后扣除經(jīng)銷商一部分費(fèi)用1萬元,經(jīng)銷商開設(shè)備發(fā)票給客戶)然后融資租賃公司開出以下這樣的票給賣設(shè)備的經(jīng)銷商,經(jīng)銷商收到這樣發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
你好!我們公司是啤酒代理經(jīng)銷商,總公司給我們開的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們下邊的經(jīng)銷商不要發(fā)票,所以我們一直也沒開銷 項(xiàng)發(fā)票,我想問下你看是客戶要不要我都開出來還是直接申報稅的時候填開票收入,不要開發(fā)票了呢
老師,我公司為貿(mào)易企業(yè),但是經(jīng)銷商不是一般納稅人資質(zhì),現(xiàn)在我公司代經(jīng)銷商給他的客戶開發(fā)票,因?yàn)槲覀兘o經(jīng)銷商的價格與客戶之間的價格不一樣,存在差額,如果這個差額經(jīng)銷商用來提貨,會不會有稅收風(fēng)險?
老師我問一下我們公司是二級經(jīng)銷商,現(xiàn)在4S店倒閉了開不出來票給我們,我們?nèi)绻苯娱_機(jī)動車發(fā)票給客戶的話可以嗎,發(fā)票的稅對方會補(bǔ)給我們,如果可以怎么賬務(wù)處理
老師,我們下面的經(jīng)銷商不愿意給客戶開發(fā)票,我們給下面的經(jīng)銷商客戶開發(fā)票,向下級經(jīng)銷商收三個稅點(diǎn)的費(fèi)用,記什么科目???增值稅怎么處理
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號,這個項(xiàng)號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
是的,不開發(fā)票
那我的憑證附件放什么啊
你好 銀行回單 用這個
不用交增值稅嗎
你好對的 是這么做的
為什么兩個老師講的不一樣啊?
不開發(fā)票他的意思是做無票收入啊
無票收入,增值稅稅率算多少呢?
和你的主營業(yè)務(wù)一樣 你這個和他去發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
我們賣電動自行車的,13%的增值稅,下級經(jīng)銷商賣了不愿意開發(fā)票,我們開,收3%的稅點(diǎn)
你好 按你的銷售13%的稅率