借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:我們公司從公戶(hù)轉(zhuǎn)賬給豬肉供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,轉(zhuǎn)賬給私人賬戶(hù),但是開(kāi)發(fā)票給我們的是他的伙計(jì)的名字,之前的做賬了,后來(lái)要怎么做呢?
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購(gòu)貨沒(méi)有取得發(fā)票,做的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
各位老師,大家下午好,老板沒(méi)從公戶(hù)提款,也沒(méi)有從公戶(hù)付款,而是從自己私戶(hù)把錢(qián)付給了供應(yīng)商,供應(yīng)商還開(kāi)來(lái)了發(fā)票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě)呢,請(qǐng)各位老師解析一下,謝謝
老師,我們老板用公賬轉(zhuǎn)了幾筆貨款給其人的私戶(hù),但是對(duì)方是個(gè)人來(lái)的,也不開(kāi)發(fā)票給我們,那我這邊怎么做分錄呢?要做幾筆呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商的貨款賬單還沒(méi)出得來(lái)給我們,我們這邊又急著算成本,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)暫估數(shù)據(jù)做著先,有這樣的嗎?我只知道數(shù)據(jù)準(zhǔn)確發(fā)票未到才是做暫估,數(shù)據(jù)不確定能暫估嗎?暫估了后面還不是一樣要改回來(lái)不是更麻煩嗎
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問(wèn)了客服老師沒(méi)人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。。?老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷(xiāo)存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷(xiāo)售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開(kāi)發(fā)票是按照合同開(kāi),還是按照結(jié)算單開(kāi)的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢(qián)的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買(mǎi)賣(mài)合同為什么不行,只有政策性房屋買(mǎi)賣(mài)合同才屬于專(zhuān)屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
這樣我所得稅可以沖減掉嗎
季度時(shí),可以,匯算時(shí)若沒(méi)取得發(fā)票,要調(diào)增
那這個(gè)費(fèi)用是已經(jīng)支付給法人了,那就是可以這樣來(lái)做暫估對(duì)嗎 借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)付款 法人暫估款 借? 其他應(yīng)付款 法人? 貸 銀行存款
是的,可以這樣做分錄
好滴謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!