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老師你好,我想問一下,我們之前有一個會計把小規(guī)模要交的增值稅結轉。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個票,才能把稅調回來。去年7月份升成了一般納稅人。

2025-06-16 15:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-16 15:40

您好,小規(guī)模納稅人免征的增值稅計入營業(yè)外收入后,不需要再交增值稅。你把他后來調整的錯誤分錄給沖掉就行。

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快賬用戶3309 追問 2025-06-16 15:44

因為我們是新接手的賬,被之前做賬的做在那里了,他們現(xiàn)在是一般納稅人,小規(guī)模的交稅那個秋目我們錄就沒有了

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齊紅老師 解答 2025-06-16 15:45

首先保護你自己原則,之前會計做的賬你盡量不要動,不動與你無關,動了你就是責任人。 再者一定要改,把現(xiàn)在未交增值稅這個科目的余額直接轉到營業(yè)外外收,在摘要里說明情況。

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快賬用戶3309 追問 2025-06-16 15:55

謝謝老師,我們會保護好自己的,老師他原來轉在營業(yè)外收入,如果交了我沒有沖的科目,我給是結轉在營業(yè)外支出里?

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齊紅老師 解答 2025-06-16 15:57

正常不應該用到“營業(yè)外支出”這個科目,小規(guī)模免征的增值稅計入“營業(yè)外收入”這個科目是對的。你現(xiàn)在是一般人,已經(jīng)是去年的賬了,你做更正分錄的時候,在摘要里寫更正哪年哪月哪號憑證“把這個金額計入到未分配里面去,把原來不應該計入”未交增值稅“這個科目結平。

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您好,小規(guī)模納稅人免征的增值稅計入營業(yè)外收入后,不需要再交增值稅。你把他后來調整的錯誤分錄給沖掉就行。
2025-06-16
對的,是的。沖營業(yè)外收入的。
2024-09-20
同學您好, 一般月底要應交稅費-增值稅-進項、銷項稅需要結轉到應交稅費-未交增值稅。
2021-01-06
你好 這里面是不是原來的小規(guī)模應交增值稅時候數(shù)據(jù)?實務中,可以參考下面的方式:建立01為銷項稅,或是01建立為應交增值稅-小規(guī)模增值稅,原來的數(shù)據(jù)因為之前沒有明細科目,都會自動轉入01
2021-01-06
同學你好,你應該紅字沖銷了,然后做1筆正確的分錄,那個正確分錄不是扣減沖銷后的差額
2021-09-12
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