您好,小規(guī)模納稅人免征的增值稅計入營業(yè)外收入后,不需要再交增值稅。你把他后來調整的錯誤分錄給沖掉就行。
老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因為太久了,想調一下賬,要怎么調整呢,謝謝
你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要做5月份的賬,這個月開了8萬發(fā)票,借應收賬款80000,貸:主營業(yè)務收入76190.48,應交稅費一未交增值稅3809.52,然后第二步又作:借應交稅費-未交增值稅3809.52,貸:營業(yè)外收入3809.52,前會計是這樣做的
老師好!我二季度沒收入,一季度有84萬多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報稅的時候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費都沒錯,就是我自己計算應交稅費的時候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當時不知道,就交了稅款,到了二季度末結轉的時候發(fā)現(xiàn)有一個轉出未交增值0.01元,才想起來自己少交了一分錢的增值稅進項,二季度報稅都報完了哈,因為二季度沒收入,我就零申報了,請問老師,我在7月份的時候需要做一個,借:營業(yè)外支出0.01 貸:應交稅費未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個轉出未增值稅的會計分錄 借;應交稅費應交增值稅 —轉出未交增值0.01 貸:應交稅費 —未交增值稅0.01
8月份轉一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調整了增值稅申報表,現(xiàn)在賬上應交增值稅小規(guī)模是負數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在這個負數(shù)結轉是沖減營業(yè)外收入么
老師你好,我想問一下,我們之前有一個會計把小規(guī)模要交的增值稅結轉。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個票,才能把稅調回來。去年7月份升成了一般納稅人。
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對外開票,我應該怎么寫項目名稱,按照我收到的項目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個燃氣供應商沒跟我們簽過供貨合同,是個個體戶,找燃氣公司代開的發(fā)票,我們按發(fā)票轉賬,我上兩個月計提費用的時候都是用之前那個公司計提的費用,這次他開上兩個月的發(fā)票用的是另一個燃氣公司的名字開的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個計提的供應商的名字么,金額不變,會不會有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學學會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結構(負債)股東權益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標結構。在該目標資本結構下,債務資本成本為6%。智能制造領域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結構(負債/股東權益)為7/10,β權益為1.2。已知無風險利率為5%,市場風險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權益和A公司的權益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費用單獨分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對嗎
因為我們是新接手的賬,被之前做賬的做在那里了,他們現(xiàn)在是一般納稅人,小規(guī)模的交稅那個秋目我們錄就沒有了
首先保護你自己原則,之前會計做的賬你盡量不要動,不動與你無關,動了你就是責任人。 再者一定要改,把現(xiàn)在未交增值稅這個科目的余額直接轉到營業(yè)外外收,在摘要里說明情況。
謝謝老師,我們會保護好自己的,老師他原來轉在營業(yè)外收入,如果交了我沒有沖的科目,我給是結轉在營業(yè)外支出里?
正常不應該用到“營業(yè)外支出”這個科目,小規(guī)模免征的增值稅計入“營業(yè)外收入”這個科目是對的。你現(xiàn)在是一般人,已經(jīng)是去年的賬了,你做更正分錄的時候,在摘要里寫更正哪年哪月哪號憑證“把這個金額計入到未分配里面去,把原來不應該計入”未交增值稅“這個科目結平。