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反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?

2025-06-14 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-14 11:52

您好,是這個公式,最后的話,你應(yīng)該是減去了,這個是

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快賬用戶8011 追問 2025-06-14 12:25

沒有聽懂,我問的是等號左邊到底是加上還是減去上期查到的留抵稅額?

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齊紅老師 解答 2025-06-14 14:22

您好,等號左邊,是減去上期的留底稅額的意思

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您好,是這個公式,最后的話,你應(yīng)該是減去了,這個是
2025-06-14
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-14
本月加計抵減的本期發(fā)生額24270.44*10% 實際抵減時借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸其他收益
2022-02-15
你好的這樣處理是對的。
2022-09-08
您好,19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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