您好,是這個公式,最后的話,你應(yīng)該是減去了,這個是
老師,建筑業(yè)增值稅申報表4中 比如,期初余額是100 本期發(fā)生額是1600 本期應(yīng)抵減稅額是1700吧, 本期實際抵扣稅額(銷項是5000,沒有進(jìn)項,)這個數(shù)據(jù)填1700 期末余額填0,項銷5000不參與計算在哪里反映出來?
比如說我本月銷項稅額10 上期留抵稅額2 本期進(jìn)項3 我做憑證是不是正常的購進(jìn) 借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進(jìn)項稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進(jìn)項稅額 借銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款
老師,上月收入9174.31,銷項稅額825.69 當(dāng)期(上月)無進(jìn)項稅額,期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期(上月)無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷項稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來呢?申報表上也沒有自動轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報表中的進(jìn)項稅額那張表填寫轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會增加上月已抵扣的825.69元嗎?
公司有多補(bǔ)稅,然后上期有留底了進(jìn)項稅額,金額放在進(jìn)項稅額里面,補(bǔ)了收入的銷項就轉(zhuǎn)到未交增值稅,那我現(xiàn)在做分錄,這個要怎么做,是用上期留底的進(jìn)項稅額來抵扣了滯納金跟增值稅
老師,增值稅附表二 第一,申報抵扣的進(jìn)項稅額 指的是本期和以前各期在電子稅務(wù)局上做了抵扣類勾選的進(jìn)項票數(shù)據(jù) 第二,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額 指的是本期和以前各期做了抵扣類勾選的進(jìn)項票中有不能抵扣的那部分金額 第三,待抵扣進(jìn)項稅額 指的是外貿(mào)企業(yè)做了免退稅勾選的進(jìn)項票數(shù)據(jù) 這個理解有錯嗎
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
公司有一般計稅和簡易計稅,油費(fèi)和電費(fèi)無法區(qū)分,現(xiàn)在稅局要求我們按比例抵扣,那么之前抵扣過的進(jìn)項是不是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,員工分紅的計提及發(fā)放分錄怎么做
為什么有限合伙人轉(zhuǎn)普通合伙人后還是無限連帶責(zé)任?
求一份制造公司簡歷模板,怎么寫
老師 我們公司是個體,主要做養(yǎng)生足療的,需要申報建設(shè)行政事業(yè)性收入,這個稅種嗎
公司換法人怎么操作
沒有聽懂,我問的是等號左邊到底是加上還是減去上期查到的留抵稅額?
您好,等號左邊,是減去上期的留底稅額的意思