你好,你的理解沒問題了。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
進項稅發(fā)票勾選統(tǒng)計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計,那進項報稅的時候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進項轉出欄里填轉出數(shù)額?
2021年12有一張已勾選認證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費用,沒有做進項,在申報增值稅時,附表二里的第三項待抵扣進項稅額,期初已認證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
勾選的增值稅進項抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個差額,就是員工出差的火車票計算的進項稅額填寫在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有,申報增值稅的時候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
一般納稅人,勾選了一些不抵扣勾選的專票,申報增值稅的時候,附表二中待抵扣進項稅額中會出現(xiàn)那些不抵扣勾選發(fā)票的數(shù)據(jù),提交時提示(僅輔導期一般納稅或出口退稅企業(yè)填寫),提交不上去該怎么辦
生產企業(yè)進項票分不出是否出口還是內銷的,是不是不影響退稅,銷項還是免稅,進項勾選抵扣后,還能退稅
生產企業(yè)出口的產品是直接購進直接賣出的,不是生產的,進項稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項稅免稅嗎
學到了交易性金融資產,不太清楚什么時候用應收利息,什么時候用交易性金融資產——應計利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務和工商注銷了,銀行賬號先保留著可以嗎?
老師汽貿公司的賬務處理 有嗎?
老師我們公司有3個月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報工資薪金所得了,5月6月沒有申報工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個人先開還有三個人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報
老師,計提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請問老板交賬過來2個月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓公司管理的課,這樣應該報什么課?
老師,圖中加權平均數(shù)計算可以解析詳細一下嗎?謝謝!
那第四,其他是填的什么數(shù)據(jù),跟第一二三的數(shù)據(jù)有什么關聯(lián)嗎
你把它截圖過來看一下。
第四,其他底下有兩行,第一行是本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 第二行是代扣代繳稅款
正常你本期認證的金額和發(fā)票數(shù)量,會自動出現(xiàn)統(tǒng)計在這里。
是包括抵扣勾選和免退稅勾選的嗎
你好,是的,只要是認證的進項。