你好,你的理解沒問題了。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動生成的申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進(jìn)項(xiàng)稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計(jì),那進(jìn)項(xiàng)報稅的時候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額?
2021年12有一張已勾選認(rèn)證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費(fèi)用,沒有做進(jìn)項(xiàng),在申報增值稅時,附表二里的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
勾選的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個差額,就是員工出差的火車票計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有,申報增值稅的時候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
一般納稅人,勾選了一些不抵扣勾選的專票,申報增值稅的時候,附表二中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中會出現(xiàn)那些不抵扣勾選發(fā)票的數(shù)據(jù),提交時提示(僅輔導(dǎo)期一般納稅或出口退稅企業(yè)填寫),提交不上去該怎么辦
小餐飲勘察現(xiàn)場的時候,需要單獨(dú)的操作間嗎,?需要吊頂嗎?
請問個體工商戶法人個人所得一個季度超多少元要繳稅
打款認(rèn)證記什么會計(jì)科目
每個公司都要做匯算清繳嗎?什么時候做?
老師,我上個月給廠家應(yīng)付賬款計(jì)算多了,8月份的帳已經(jīng)裝訂了,9月份該怎么調(diào)賬呢
老師,我們是醫(yī)藥公司。器械庫安裝、驗(yàn)證費(fèi)記入什么科目?????記入什么科目
老師您好,如果有人損害自己的小利益,要不要和人家發(fā)生予盾?
老師,我們是醫(yī)藥公司。器械庫安裝、驗(yàn)證費(fèi)記入什么科目?????記入什么科目
網(wǎng)銀查詢業(yè)務(wù)授權(quán)給別人,會影響自己查詢碼老師
你好老師,公司剛成立個業(yè)務(wù),基本都是每月收入正常確認(rèn),不開發(fā)票,下月開發(fā)票回款,每月會依次都這樣,這種申報和賬務(wù)上怎么處理,不能每月都是在無票上填負(fù)數(shù)正數(shù)上自動帶出每月重復(fù)這樣做?。咳菀子袛?shù)據(jù)對比預(yù)警的,難道只能每月重復(fù)這樣做嗎?有別的辦法嗎?老師
那第四,其他是填的什么數(shù)據(jù),跟第一二三的數(shù)據(jù)有什么關(guān)聯(lián)嗎
你把它截圖過來看一下。
第四,其他底下有兩行,第一行是本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 第二行是代扣代繳稅款
正常你本期認(rèn)證的金額和發(fā)票數(shù)量,會自動出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)在這里。
是包括抵扣勾選和免退稅勾選的嗎
你好,是的,只要是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)。