委外加工與自產(chǎn)人工占比無(wú)絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn),委外加工費(fèi)占總成本建議不超 30% ;自產(chǎn)人工占收入,傳統(tǒng)制造一般 15%-30% ,勞動(dòng)密集型或更高,技術(shù)密集型更低,還需結(jié)合稅負(fù)和行業(yè)情況。 看行業(yè)與產(chǎn)品特性、稅負(fù)及合規(guī)性,產(chǎn)品不同導(dǎo)致差異合理,類似產(chǎn)品差異大或稅負(fù)異常則有風(fēng)險(xiǎn),合規(guī)且能解釋則正常。 先按行業(yè) / 歷史數(shù)據(jù)設(shè)料、工、費(fèi)比例(如料 60%-70%、工 20%-30%、費(fèi) 10%-20% ),倒推分配金額,結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)憑證微調(diào),保證四流一致 。
甲公司為一家制造企業(yè),M產(chǎn)品的單位成本為80元。2022年3月該公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)1日,向乙公司銷售M產(chǎn)品8000件,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,增值稅稅額為10.4萬(wàn)元。當(dāng)日商品已發(fā)出且控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司,甲公司上月已預(yù)收乙公司30萬(wàn)貨款,余款于當(dāng)日收訖并存入銀行。(2)3日,與丙公司簽訂廠房建造合同,工期預(yù)計(jì)為8個(gè)月,合同總收入225萬(wàn)元,當(dāng)日已預(yù)收135萬(wàn)元,至月末已發(fā)生成本40萬(wàn)元,預(yù)計(jì)還將發(fā)生成本160萬(wàn)元。甲公司按已發(fā)生的成本占預(yù)計(jì)總成本的比例計(jì)算履約進(jìn)度。(3)15日,因上月銷售的M產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題而被退貨,甲公司已確認(rèn)收入。當(dāng)日甲公司開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款70萬(wàn)元,增值稅稅額9.1萬(wàn)元,6000件M產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式退回。(4)22日,將生產(chǎn)不需用的一批材料對(duì)外出售,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,款項(xiàng)已存人銀行。1.根據(jù)資料(1),下列說(shuō)法中正確的是()。A.因商品控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移,所以甲公司可以確認(rèn)收入B.甲公司應(yīng)借記“銀行存款”90.4萬(wàn)元C.甲公司應(yīng)借
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營(yíng),每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來(lái)走賬?,F(xiàn)在問(wèn)題是一年100多萬(wàn)的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)取錢(qián),1月份就開(kāi)了28萬(wàn),剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒(méi)報(bào)人工成本,國(guó)稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來(lái)一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來(lái)萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請(qǐng)教,比較急,謝謝??!
找樸老師解決問(wèn)題,樸老師,你好!麻煩老師指點(diǎn)一下,謝! 1月委外加工42902個(gè)背包,銷售收入是4062011.77元,加工費(fèi)1349285元,加工人工費(fèi)占比收入33% 1月本廠自產(chǎn)28605個(gè)背包,銷售收入是2825410.58元,人工成本769514元,自產(chǎn)人工成本占比收入27% 按制造行業(yè)成本核算各要素合理占比,技術(shù)密集型人工占比30%-40%,那么,對(duì)于外賬來(lái)說(shuō),加工人工費(fèi)實(shí)際是33%,是不是要調(diào)整減少? 還有一個(gè)問(wèn)題就是本廠自產(chǎn)成品是28605個(gè),人數(shù)共107人,包含有車(chē)間工人,車(chē)間管理人員,辦公室人員工資,請(qǐng)問(wèn)人工成本共769514元,請(qǐng)問(wèn)是合理嗎? 委外加工回來(lái)的產(chǎn)成品,也需經(jīng)本廠工人組裝檢查過(guò)沒(méi)有問(wèn)題再出貨的,即意思是說(shuō)人工成本也包含了這些計(jì)時(shí)工資
你好!我是小白,需要找一個(gè)有出口經(jīng)驗(yàn)的老師,幫忙詳細(xì)解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請(qǐng)紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票不足,比如銷售收入600多萬(wàn)含稅,按增值稅負(fù)2.8%,至少需要591萬(wàn),現(xiàn)缺了180多萬(wàn),如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進(jìn)項(xiàng)就能免稅,是否就能解決進(jìn)項(xiàng)票不足的情況? 3、我們工廠會(huì)招一些臨時(shí)工,不買(mǎi)社保,但超出4個(gè)小時(shí),是不是就不能算臨時(shí)工,怎么解決這個(gè)問(wèn)題 4、我們工廠固定員工是100人,只有辦公室購(gòu)買(mǎi)了社保8人,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有問(wèn)題? 5、我聽(tīng)說(shuō)工廠如果招兩個(gè)殘疾人,就會(huì)有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對(duì)于出口的賬來(lái)說(shuō),產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價(jià)開(kāi)低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負(fù)低,少交企業(yè)所得稅?
產(chǎn)銷電動(dòng)助力車(chē)的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年?duì)I業(yè)額月3000萬(wàn)元 問(wèn)題1:先報(bào)關(guān)了,后開(kāi)發(fā)票收入怎么確認(rèn)? 問(wèn)題2:已經(jīng)報(bào)關(guān)了,還沒(méi)有發(fā)貨,但是對(duì)方國(guó)家因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng),地震等原因銷售不了了,這個(gè)收入如何確認(rèn),如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問(wèn)題3:我方出材料,委托第三方加工車(chē)的零部件,最后還要運(yùn)到國(guó)內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冧N售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個(gè)收入如何確認(rèn),老師有啥想法嗎? 問(wèn)題4:這家有時(shí)候會(huì)提前一個(gè)月確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能延后一個(gè)月開(kāi)具,做大銷售額,有提前確認(rèn)收入的意思,去年就有一個(gè)500萬(wàn)提前確認(rèn)收入,當(dāng)然要守住底線,這個(gè)提前確認(rèn)收入我們?cè)趺醋鲑~ 有證據(jù)鏈,看起來(lái)比較合規(guī),若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有那么多 我們通過(guò)什么方式能多搞點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
我沒(méi)有搞清楚的是,料,工,費(fèi)的占比比例是跟收入計(jì)算,還是與成本計(jì)算的 那么,自產(chǎn)與委外加工占收入,是不是需要調(diào)整啊,都超30%了
同學(xué)你好 是按收入計(jì)算
自產(chǎn)與委外加工占收入,已經(jīng)超過(guò)30%,對(duì)于外賬是否需要調(diào)整嗎?這個(gè)請(qǐng)給一下意見(jiàn)
同學(xué)你好 如果是實(shí)際數(shù)據(jù)可以的
人工占比按實(shí)際數(shù)據(jù),那么,材料,費(fèi)用占比分配,又是什么比例
就是上面我給你寫(xiě)的比例 料工費(fèi)再60:20:10左右 剩下10%是利潤(rùn)
不是我的意思是說(shuō)實(shí)際自產(chǎn)人工占收入是46%,委外人工占收入是36%,那么,材料,費(fèi)用,怎么分配原則
材料分配: 直接材料直接歸屬對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù); 共同材料按自產(chǎn) / 委外人工占比(46%/36%)或收入占比分?jǐn)偂?費(fèi)用分配: 制造費(fèi)用按人工工時(shí)、機(jī)器工時(shí)或人工占比分配; 期間費(fèi)用按收入占比或直接歸屬法分?jǐn)偂?
老師你上面說(shuō)的就是按實(shí)際來(lái)的了,如果調(diào)的話就按料工費(fèi)再60:20:10左右,剩下10%利潤(rùn)這樣嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦