你好,公車的話是可以的。 餐費(fèi)這個要有發(fā)票。否則要計(jì)入工資交個稅。
老師,我們公司司機(jī)用自己的車送公司人員去出差,私車公用,把工作人員送到回來了,然后第二天又去接工作人員回來,這個油費(fèi)過路費(fèi)啥的,可以走差旅費(fèi)報銷單嗎?還是一般費(fèi)用報銷單?還是可以和出差人員一起填在差旅費(fèi)報銷單里面
老師 請問一下 我有單獨(dú)設(shè)置管理費(fèi)用車輛費(fèi)用加油費(fèi) 那員工出差開車加的油還有住宿發(fā)票一起拿來報銷 是可以一起計(jì)入差旅費(fèi)嗎 還是放加油費(fèi)
老師,您好,我公司員工用自己的車出差,有出差路線,按一公里多少補(bǔ)貼,員工拿回來高速費(fèi)的發(fā)票,部分油票,這部分做差旅費(fèi),剩下的按補(bǔ)貼算,合并到個稅去申報,這樣可以嗎
員工在外地吃飯,給予每天50元餐補(bǔ),需要發(fā)票嗎?記賬的時候是放哪里?管理費(fèi)用-職工福利? 同時報銷的有路費(fèi),住宿費(fèi),可以一起計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?
員工出差車費(fèi)有發(fā)票,額外給員工的餐補(bǔ)沒有發(fā)票,我這兩項(xiàng)費(fèi)用用公司對公賬戶一塊給報銷了,我做賬的時候把錢一塊計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)可以嗎?裝訂憑證的時候只把車費(fèi)發(fā)票裝訂進(jìn)去
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨(dú)企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費(fèi)用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場經(jīng)濟(jì)體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計(jì)分錄怎么做?