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員工出差車費有發(fā)票,額外給員工的餐補沒有發(fā)票,我這兩項費用用公司對公賬戶一塊給報銷了,我做賬的時候把錢一塊計入管理費用差旅費可以嗎?裝訂憑證的時候只把車費發(fā)票裝訂進去

2023-08-25 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-25 20:08

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2023-08-25
您好,這個是不影響的哈
2023-09-03
你好。你的就是在憑證上寫清楚,然后咱分錄寫清楚可以的。
2024-02-20
您好,這個是對的,沒錯的
2023-09-03
嗯嗯,可以的,這個是誤餐補助,不需要發(fā)票
2023-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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