是的 暫估本來就是可以不準(zhǔn)確,只要低于你的收入就行

我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
老師,我想請問一下 我們公司進(jìn)口的肉質(zhì)品,因?yàn)闀簳r(shí)還沒有付款給代理商所以都是按照暫估的價(jià)格入庫的,可是最近銷售的很好,一直都在銷售最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,想請問一下老師假期到最后都銷售完了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)掉,沖回暫估的庫存商品該怎么處理,當(dāng)時(shí)那時(shí)候?qū)嶋H可能已經(jīng)沒有庫存商品了。
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
請賈蘋果老師回答謝謝!,老師公司開的普票茶葉,如何記賬?直接計(jì)入招待費(fèi)嗎?
老師公司從勞務(wù)派遣市場招來一部分員工。我勞務(wù)市場那兒給我們開了一張勞務(wù)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
增值稅申報(bào)表 六稅兩費(fèi)減免政策起止時(shí)間怎么填
老師馬上考試了,反而感覺狀態(tài)不好,這個(gè)星期本來打算看錯(cuò)題的,但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)題還挺多,靜不下心來反而很煩躁,最后兩天了不知道該怎么調(diào)整過來。
繳納保險(xiǎn)費(fèi)附帶的車船稅,是不是做賬的時(shí)候要計(jì)提稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅
老師你好,我們十月份報(bào)稅工資有變化,這個(gè)要怎么填報(bào)呢
老師,您好!專管員剛剛說完報(bào)一下預(yù)計(jì)稅收,是指的什么?
老師,我9月份的憑證應(yīng)付職工薪酬未設(shè)置二級科目,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在10月份的憑證我想設(shè)置二級科目,是不是得把9月份的憑證先修改 要不余額對不上 要是修改9月份的話,是不是要反結(jié)賬,修改完了再結(jié)賬
個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的稅率是多少,有沒有優(yōu)惠政策
您好,我司是生產(chǎn)型企業(yè),上季度有申報(bào)了增值稅的免稅收入,老板不要求退稅,我現(xiàn)在是修改9月報(bào)表,還是直接在十月份改為內(nèi)銷視同銷售繳稅!


那成本結(jié)轉(zhuǎn)不準(zhǔn)怎么辦?到時(shí)候發(fā)票來了不準(zhǔn)怎么辦
按照暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票到了之后再調(diào)整就是了,紅蟲之前的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本在做發(fā)票的
還有就是我們是買一贈(zèng)三都是賣給個(gè)人的不開發(fā)票,那增值稅上按照多少確認(rèn)稅費(fèi)?是按照一件商品還是四件
按照一個(gè)來確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)四個(gè)的成本
沒開發(fā)票也這樣嗎
對的是的對的是的對的是的。