?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷(xiāo)量是30萬(wàn),就按30萬(wàn)來(lái)核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子,但是我們車(chē)間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說(shuō)的來(lái)核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn),當(dāng)月銷(xiāo)量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒(méi)有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話,沒(méi)有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來(lái)接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
在新收入法準(zhǔn)則下,確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本是每個(gè)月做一次收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn),那如果是在6月份開(kāi)工,我6月份確認(rèn)6月份的收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,用6月的完工成本計(jì)算工程履約進(jìn)度,那如果到了8月份,完工成本和工程履約進(jìn)度怎么計(jì)算?完工收入怎么計(jì)算?是把3個(gè)月的成本加一起計(jì)算還是?如果是加一起計(jì)算,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?完工收入又怎么計(jì)算?
老師,我司要核算成本了,我了解到,一個(gè)工單是分批完成的。去年9月份的單知道現(xiàn)在也沒(méi)有結(jié)單,物控部說(shuō),客戶(hù)不要這么多,等客戶(hù)說(shuō)做才做,因?yàn)槲覀兪亲龆鷻C(jī)成品。這樣我是按批次核算成本呢,還是用什么方法合適。比如訂單是A001:分為三個(gè)批次完成,A001-01,我就核算這個(gè)批次的成本,A001-02,我就單獨(dú)核算它的成本。A003-03同上核算。然后我核算方法是用分步法核算成本
樸老師,周期長(zhǎng)的是不是不適合用分步法。您這邊說(shuō)可以用,比如去年9月的單直到現(xiàn)在都沒(méi)結(jié)單 、那沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,就算不出來(lái)單位成本
老師,我說(shuō)沒(méi)有細(xì)算核算成本,現(xiàn)在招我來(lái)核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫(kù)存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實(shí)質(zhì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價(jià)搞出來(lái),所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
我們公司是跨境電商公司,銀行對(duì)賬單有美元和人民幣的,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月,美元賬戶(hù)和人民幣賬戶(hù)都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計(jì)下每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅專(zhuān)票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計(jì)啊,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票金額,得看當(dāng)月認(rèn)證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時(shí)怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對(duì)國(guó)外的公司,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有生產(chǎn)
我公司是知識(shí)服務(wù)類(lèi)型,對(duì)方因?yàn)闆](méi)有自己公司,請(qǐng)一個(gè)工程安裝公司開(kāi)了一個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費(fèi),這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問(wèn)投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬(wàn)嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來(lái)的數(shù)
我司接手了一個(gè)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目,跟對(duì)方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車(chē)費(fèi)收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬(wàn)元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人),這樣可以嗎?
您好,工單核算當(dāng)月下達(dá)工單成本。 2.5月份未完成工單,其成本先歸集在工單上,不計(jì)入5月完工成本,結(jié)轉(zhuǎn)到6月繼續(xù)核算。 3.6月將5月結(jié)轉(zhuǎn)成本加上6月新發(fā)生成本繼續(xù)核算,直到工單完成,再將總成本結(jié)轉(zhuǎn)為完工產(chǎn)品成本。 4.未完成工單成本按此方法逐月結(jié)轉(zhuǎn),直到完成為止。
那要是5月工單領(lǐng)料了但是沒(méi)生產(chǎn),我都?xì)w于5月在制品了。 那我核算5月成本的話,生產(chǎn)部肯定還在生產(chǎn)4月之前沒(méi)完成的工單。5月正式核算成本,那我只要核算5月的工單就好了是吧。4月前的我就不管了,到了6月就算6月的,然后把5月未完成的工單結(jié)轉(zhuǎn)到6月算,對(duì)吧
?您好,是的,我跟您的理解一樣,每月核算當(dāng)月工單成本,未完成工單成本結(jié)轉(zhuǎn)到下繼續(xù)核算,上個(gè)月的工單成本在當(dāng)月核算完成后不再重復(fù)處理。
好的老師 社保和公積金單位承擔(dān)的是生產(chǎn)成本吧,個(gè)人承擔(dān)不是生產(chǎn)成本對(duì)吧。我同事說(shuō)屬于工資里的都是生產(chǎn)成本,我錯(cuò)還是她錯(cuò)。她否定我,我也否定她了
?您好,您是對(duì)的,單位承擔(dān)的社保和公積金:屬于生產(chǎn)成本的一部分,應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本或制造費(fèi)用。個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金:不屬于生產(chǎn)成本,是從員工工資中代扣代繳的,不計(jì)入企業(yè)成本。
那怎么有個(gè)老師說(shuō)我同事說(shuō)的對(duì)。個(gè)人承擔(dān)的部分在工資里面,工資是生產(chǎn)成本,那個(gè)人承擔(dān)的是生產(chǎn)成本,這是另外老師的原話
?您好,個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金不屬于生產(chǎn)成本。咱同事說(shuō)法有一定誤導(dǎo)性,但也可以理解為從 工資總額 的角度出發(fā)。 2.咱同事的說(shuō)法是如果從 工資總額 角度看,工資總額(包括個(gè)人社保和公積金)是企業(yè)為了獲取員工服務(wù)而支付的總成本,可以被視為生產(chǎn)成本的一部分。這種說(shuō)法有一定合理性,但容易混淆。 3.咱的觀點(diǎn)個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金部分不屬于企業(yè)實(shí)際支付的成本,不應(yīng)直接計(jì)入生產(chǎn)成本。這種說(shuō)法更準(zhǔn)確,更符合成本核算的實(shí)際操作。
那你公司核算成本按哪個(gè)算。我聽(tīng)理論課是說(shuō)生產(chǎn)成本是單位部分。
您好,不是,個(gè)人部分在工資里計(jì)提了,也是包含的
老師意思是工資包含了社保公積金個(gè)人部分那就像我同事說(shuō)算在生產(chǎn)成本里嗎
您好,穿透到最里層,是包含的,因?yàn)殡m然代扣代繳,這也是從工資里扣下來(lái)的,工資是記入成本費(fèi)用的
照老師這樣說(shuō)全部放生產(chǎn)成本里了,我聽(tīng)說(shuō)都是剛?cè)胄姓叨歼@么認(rèn)為社保公積金單位承擔(dān)的是生產(chǎn)成本,個(gè)人的不是
您好,單看科目確實(shí)只有單位部分,因?yàn)閭€(gè)人部分記賬在? ?工資
那我現(xiàn)在怎么做?懵了
您好,其實(shí)我覺(jué)得這就不是一個(gè)問(wèn)題,成本的3個(gè)? 料工費(fèi),不要局限在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,所有的生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用都是要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的
那計(jì)提是應(yīng)發(fā)工資吧。
?是的,這個(gè)分錄 好熟悉呀,我也是這么寫(xiě)的 就是第1個(gè)分錄里,
公司沒(méi)有核算成本,我看全盤(pán)會(huì)計(jì)給我的制造費(fèi)用表里二級(jí)科目有社保。一個(gè)5個(gè)分錄老師
您好,制造費(fèi)用里所有科目的金額都要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的