您好,是計到哪個科目上了?
在填寫現(xiàn)金日記賬,發(fā)現(xiàn)自己之前寫的日記賬原本13號的收入沒寫在13號寫了14號收入的金額,一直持續(xù)到20號才發(fā)現(xiàn)這個問題,該怎么辦
老師你好,我想把之前聽過的課的記錄刪除,怎么刪除呀?因?yàn)橛行┱n聽過了,有記錄,現(xiàn)在想重新聽,然后記錄在里面,關(guān)了之后都不知道聽到哪里了。這么要一個一個找,好麻煩
應(yīng)收賬款里,公司A,后來改了另一個名字B,記賬的時候把轉(zhuǎn)到B的錢又記到了A上,導(dǎo)致A貸方有余額,B借方有余額,后來才發(fā)現(xiàn),怎么處理?
老師像這種,紅沖的發(fā)票三聯(lián)需留在我們公司,我知道,但是對方把紅沖之前開的錯誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都寄過來了,那我收到寄過來的之前錯誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)應(yīng)該放在哪里呀。直接找到原來的錯誤記賬聯(lián)放在后面做附件,還是和紅沖的三聯(lián)+寄回來的錯誤的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),放一起做賬,還是找到記賬聯(lián)塞在后面呀
老師,我昨天申報了一家企業(yè),之前我記得上報匯總了,昨天納稅申報之前我就忽略了這個步驟,然后就我申報納稅,再就直接繳稅了,后來去清卡,就不成功了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
記到和另外一個超市一樣的卡上了
只是記賬做了,不是做憑證錯了,是吧
是的,應(yīng)該要記到龔建個人卡上的
那前面多記的再做筆負(fù)數(shù),
前面6個月都記到同一張卡上了,然后這個產(chǎn)品的收入到了那張卡上我不是很清楚,我想暫時暫估一個銀行卡記
意思是前面的不管了,后面按實(shí)際的來,是吧
是的,前面的不管的話可以嗎?
暫時先這樣處理,后面有需要調(diào)再說
不是吧,如果現(xiàn)在要換銀行卡的話是不是要把前面記錯的余額都轉(zhuǎn)到新的銀行卡上
是的,要把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來的