你好,需要劃掉錯誤的,然后登記成正確的?

在填寫現(xiàn)金日記賬,發(fā)現(xiàn)自己之前寫的日記賬原本13號的收入沒寫在13號寫了14號收入的金額,一直持續(xù)到20號才發(fā)現(xiàn)這個問題,該怎么辦
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
我是出納,8月份入職的,之前都是法人自己做日記賬,6月份對公賬戶轉(zhuǎn)出一筆10萬到法人賬上做為支付房租費用,銀行日記賬應(yīng)該做支出10萬,現(xiàn)金日記賬做收入10萬,當時銀行賬做了支出10萬,現(xiàn)金賬沒有做收入 原來是沒有做出余額的,所以做錯了也不知道,我這個月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在不知道怎么做
資料:1.紅星公司2020年3月28日銀行存款日記賬余額為242000元2.該公司3月末發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)29日,簽發(fā)“轉(zhuǎn)賬支票”(4867號),支付前欠甲單位貨款46400元。(2)29日,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”(1801號),提取現(xiàn)金3800元備用。(3)29日,簽發(fā)“轉(zhuǎn)賬支票”(4868號),購買辦公用品580元。(4)29日,收到乙企業(yè)交來的“銀行匯票”一張,償還前欠貨款23200元,填寫“進賬單”(2190號),送存銀行。(5)29日,收到銀行轉(zhuǎn)來的“電匯憑證”(2371號)收賬通知,系甲企業(yè)投資轉(zhuǎn)入款項300000元。(6)30日,填寫“銀行匯票委托書”(6132號),送交銀行,銀行簽發(fā)銀行匯票一張面值50000元。(7)30日,采購員丁凡出差借差旅費3000元,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”(1802號)付訖。(8)30日,購進材料一批,進價6000元,增值稅780元,以“轉(zhuǎn)賬支票”(4869號付訖。
1.紅星公司2020年3月28日銀行存款日記賬余額為242000元2.該公司3月末發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)29日,簽發(fā)“轉(zhuǎn)賬支票”(4867號),支付前欠甲單位貨款46400元。(2)29日,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”(1801號),提取現(xiàn)金3800元備用。(3)29日,簽發(fā)“轉(zhuǎn)賬支票”(4868號),購買辦公用品580元。(4)29日,收到乙企業(yè)交來的“銀行匯票”一張,償還前欠貨款23200元,填寫“進賬單”(2190號),送存銀行。(5)29日,收到銀行轉(zhuǎn)來的“電匯憑證”(2371號)收賬通知,系甲企業(yè)投資轉(zhuǎn)入款項300000元。(6)30日,填寫“銀行匯票委托書”(6132號),送交銀行,銀行簽發(fā)銀行匯票一張面值50000元。(7)30日,采購員丁凡出差借差旅費3000元,簽發(fā)“現(xiàn)金支票”(1802號)付訖。(8)30日,購進材料一批,進價6000元,增值稅780元,以“轉(zhuǎn)賬支票”(4869號付訖。要求:編制會計分錄。
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
如果已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么辦?
你好,手工帳已經(jīng)結(jié)賬了,也只能是按上述方法劃線更正