你好!拿著稅控盤去稅務(wù)局大廳處理就好
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師 咨詢一下哈 就是個(gè)稅 我已經(jīng)申報(bào)了 也繳款了 我現(xiàn)在要從新填寫 就是我直接選擇更正 然后再繳款 那之前交的款怎么辦呢
請教你一個(gè)問題啊,就是我我們公司就是昨前天晚上,然后那個(gè)才發(fā)的工資,那個(gè)老板娘之前我不是15號(hào)之前已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,然后那個(gè)老板娘現(xiàn)在把所有人的獎(jiǎng)金全部給你減了2000的,減了3000的,然后現(xiàn)在就是等于說我的個(gè)稅跟發(fā)的工資是不不不相符的。那我所有的報(bào)表,我申報(bào)的報(bào)表也全部要更改,一遍,那我現(xiàn)在是報(bào)表要不要改呢?如果年后續(xù)改會(huì)不會(huì)影響那個(gè)公司的那個(gè)那個(gè)叫什么申報(bào)記錄呢。
老師,國家企業(yè)老師,我公司是小規(guī)模納稅人,我今天報(bào)2022年1到3月的報(bào)表,怎么就出現(xiàn)了異常,之前一直這樣申報(bào)的,
老師,問一下我單位企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)增補(bǔ)交稅款,我現(xiàn)在3月可以匯算清繳申報(bào)吧,申報(bào)后這個(gè)稅款我必須這月繳嗎,還是在五月底之前交了就可以
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師我想知道為什么不能清卡,也沒過期限呢
你好因?yàn)檫@個(gè)流程錯(cuò)了。
哪個(gè)流程錯(cuò)了老師
要先抄稅,然后報(bào)稅,最后清卡。