你好!拿著稅控盤去稅務(wù)局大廳處理就好
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師 咨詢一下哈 就是個(gè)稅 我已經(jīng)申報(bào)了 也繳款了 我現(xiàn)在要從新填寫 就是我直接選擇更正 然后再繳款 那之前交的款怎么辦呢
請(qǐng)教你一個(gè)問題啊,就是我我們公司就是昨前天晚上,然后那個(gè)才發(fā)的工資,那個(gè)老板娘之前我不是15號(hào)之前已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,然后那個(gè)老板娘現(xiàn)在把所有人的獎(jiǎng)金全部給你減了2000的,減了3000的,然后現(xiàn)在就是等于說我的個(gè)稅跟發(fā)的工資是不不不相符的。那我所有的報(bào)表,我申報(bào)的報(bào)表也全部要更改,一遍,那我現(xiàn)在是報(bào)表要不要改呢?如果年后續(xù)改會(huì)不會(huì)影響那個(gè)公司的那個(gè)那個(gè)叫什么申報(bào)記錄呢。
老師,國家企業(yè)老師,我公司是小規(guī)模納稅人,我今天報(bào)2022年1到3月的報(bào)表,怎么就出現(xiàn)了異常,之前一直這樣申報(bào)的,
老師,問一下我單位企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)增補(bǔ)交稅款,我現(xiàn)在3月可以匯算清繳申報(bào)吧,申報(bào)后這個(gè)稅款我必須這月繳嗎,還是在五月底之前交了就可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
老師我想知道為什么不能清卡,也沒過期限呢
你好因?yàn)檫@個(gè)流程錯(cuò)了。
哪個(gè)流程錯(cuò)了老師
要先抄稅,然后報(bào)稅,最后清卡。