多交的,可以申請退稅。

老師,我申報個稅的時候漏了一個人,我已經(jīng)申報了,并且繳稅了,但是現(xiàn)在漏的的那個人也要交稅,我應該怎么處理呢?直接更正申報嗎?這樣我會不會繳納兩次稅費呢?
老師 咨詢一下哈 就是個稅 我已經(jīng)申報了 也繳款了 我現(xiàn)在要從新填寫 就是我直接選擇更正 然后再繳款 那之前交的款怎么辦呢
老師!我6月份的個稅在前幾天已經(jīng)申報了,個稅也交了,但后來發(fā)現(xiàn)漏了2個人忘記報了,我就更正申報.現(xiàn)在稅多了300元.那之前已經(jīng)繳納的稅還會再扣一遍嗎?還是說會抵消呀?
老師我想問下,增值稅納稅申報表當時根據(jù)系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),就直接申報繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開票收入數(shù)據(jù),申報表不能作廢是不只能更正填報數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說按我更正的數(shù)據(jù),核定補繳稅款
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,財務報表之間的勾稽關(guān)系是什么樣的呢
我是需要去大廳申請么 還是?
你好 是的,去大廳申請。
好的謝謝哈 老師
不用客氣的工作愉快。