你好,你有開(kāi)1%稅率的發(fā)票嗎?
老師好 我這是一家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司 從當(dāng)?shù)厥召?gòu)小麥銷(xiāo)售小麥 公司從去年成立至今,申報(bào)一直都挺正常 就從上個(gè)月申報(bào)7月的稅款起 就出現(xiàn)這個(gè)異常 上個(gè)月是找稅管員強(qiáng)制比對(duì)通過(guò) 這個(gè)月又出現(xiàn)這個(gè)的提示 老師,這是申報(bào)的方式變了還是申報(bào)系統(tǒng)變了? 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能正常申報(bào)
老師,國(guó)家企業(yè)老師,我公司是小規(guī)模納稅人,我今天報(bào)2022年1到3月的報(bào)表,怎么就出現(xiàn)了異常,之前一直這樣申報(bào)的,
老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?,F(xiàn)二季度增值稅申報(bào)表怎樣填?
老師 我們公司在2022年4月份簽訂了合同 之前一直開(kāi)專(zhuān)票給我們是3%,今天剛剛出來(lái)一個(gè)小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,他們就按照1%開(kāi)具專(zhuān)票了,他們說(shuō)按照政策開(kāi)具的,這樣對(duì)嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,小規(guī)模之前是季度申報(bào)的,現(xiàn)在3月轉(zhuǎn)一般納稅人之前需申報(bào)1-2月增值稅,可是點(diǎn)進(jìn)去,提示本月不存在,無(wú)需申報(bào),這怎么辦呢?
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
是的老師
我這樣填寫(xiě)的,哪里有不對(duì)的嗎?
你好,今年的話(huà)專(zhuān)票開(kāi)3%普票開(kāi)免稅,你發(fā)票稅率不對(duì)吧?
那是1到3月開(kāi)的票
你好,那你填寫(xiě)3%緊按1%申報(bào)了嗎?這里的提示是你填寫(xiě)的金額不對(duì)
我之前一直這樣開(kāi),然后這樣填寫(xiě)的,今天申報(bào)1到3月就跳出來(lái)這個(gè)
您好,減免表填寫(xiě)的金額對(duì)嗎?
我一直這樣填寫(xiě)的,我覺(jué)得沒(méi)錯(cuò)
你好,這里提示的你數(shù)據(jù)不對(duì),把主表和這個(gè)減免表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下