有縣以上政府機(jī)構(gòu)的文件,才能做不征稅收入,且發(fā)生的費(fèi)用也不能稅前扣除要納稅調(diào)增

老師,請(qǐng)問這筆政府補(bǔ)助在匯算清繳時(shí)為什么要進(jìn)行納稅調(diào)增(后臺(tái)答案是需要進(jìn)行調(diào)增的),我理解的是,2019年不用填報(bào)和調(diào)整,等到2020年發(fā)生的時(shí)候計(jì)入收入,然后再進(jìn)行調(diào)整
本是應(yīng)收賬款,以前年度如錯(cuò)進(jìn)了政府補(bǔ)助,企業(yè)所得稅匯算調(diào)減了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,調(diào)出來對(duì)以前年度匯算清繳有影響嗎
請(qǐng)問老師,公司入駐產(chǎn)業(yè)園,收到的每月的返稅,這個(gè)返稅做賬時(shí)記入了營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助,那么在匯算清繳時(shí),這個(gè)返稅是不是可以調(diào)減?
取得政府補(bǔ)助做遞延收益的,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在A105020表全部做納稅調(diào)增,以后年度遞延收益轉(zhuǎn)其他收益時(shí),再做納稅調(diào)減 ,是什么意思 呀,老師
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)為什么會(huì)調(diào)增未分配利潤?一般什么情況下需要在匯算清繳時(shí)對(duì)未分配利潤進(jìn)行調(diào)增/調(diào)減呢?
老師,24年多計(jì)提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費(fèi)用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個(gè)小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來要我們給他開具2023年全年的水電發(fā)票,這個(gè)商鋪我們公司之前也確實(shí)收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開票給他嗎?
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)繳費(fèi)期限公告》【2023年第5號(hào)】的要求,具體內(nèi)容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎
電子產(chǎn)品的折舊是幾年
老師,公司的招待費(fèi)已經(jīng)超標(biāo),我們招待一位客人,公司有六名陪同人員,這個(gè)費(fèi)用還可以分嗎?
老師,成交方式是EXW,我們出口發(fā)票金額的確認(rèn),需要包含報(bào)關(guān)單上的雜費(fèi)嗎?還是只要看報(bào)關(guān)單上的貨物的金額就可以了
行政單位慈善一日捐,單位捐款1000元,屬于其他商品及服務(wù)支出嗎?或者委托業(yè)務(wù)費(fèi)?
認(rèn)繳公司,老板把錢從自己賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶,年報(bào)時(shí)工商實(shí)繳那里可以寫實(shí)際存的嗎?
你好,新公司剛首次稅務(wù)登記后,老板想開大額票,用票額度才30萬,怎么申請(qǐng)發(fā)票用票額度

