有縣以上政府機(jī)構(gòu)的文件,才能做不征稅收入,且發(fā)生的費(fèi)用也不能稅前扣除要納稅調(diào)增
老師,請(qǐng)問(wèn)這筆政府補(bǔ)助在匯算清繳時(shí)為什么要進(jìn)行納稅調(diào)增(后臺(tái)答案是需要進(jìn)行調(diào)增的),我理解的是,2019年不用填報(bào)和調(diào)整,等到2020年發(fā)生的時(shí)候計(jì)入收入,然后再進(jìn)行調(diào)整
本是應(yīng)收賬款,以前年度如錯(cuò)進(jìn)了政府補(bǔ)助,企業(yè)所得稅匯算調(diào)減了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,調(diào)出來(lái)對(duì)以前年度匯算清繳有影響嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司入駐產(chǎn)業(yè)園,收到的每月的返稅,這個(gè)返稅做賬時(shí)記入了營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)助,那么在匯算清繳時(shí),這個(gè)返稅是不是可以調(diào)減?
取得政府補(bǔ)助做遞延收益的,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在A105020表全部做納稅調(diào)增,以后年度遞延收益轉(zhuǎn)其他收益時(shí),再做納稅調(diào)減 ,是什么意思 呀,老師
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)為什么會(huì)調(diào)增未分配利潤(rùn)?一般什么情況下需要在匯算清繳時(shí)對(duì)未分配利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)增/調(diào)減呢?
老師好,小時(shí)工勞務(wù)費(fèi)怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,印花稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳上一年度工會(huì)經(jīng)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表取哪幾個(gè)數(shù)據(jù)
你好老師,我這個(gè)同一處房產(chǎn),我按從價(jià)稅交房產(chǎn)稅了,然后這個(gè)房產(chǎn)有一部分面積我還出租了,那我這個(gè)房產(chǎn)稅怎么劃分呀?
老師?請(qǐng)問(wèn)年收入不超過(guò)100萬(wàn)是注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是個(gè)體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)分錄,24年抵扣了那個(gè)房租進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費(fèi)用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸管理費(fèi)用, 然后管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來(lái)做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務(wù),以那公司名簽合同,需要購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備什么的,但這個(gè)業(yè)務(wù)是我們公司員工跟進(jìn),他現(xiàn)在要借支購(gòu)買(mǎi),那他能直接跟那公司借支嗎?因?yàn)樗粚儆谀枪镜膯T工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報(bào)出口退稅的時(shí)候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導(dǎo)入和填出口發(fā)票號(hào),第二步一直提示要待補(bǔ)填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊(cè)企業(yè)微信,添加到我的公司呀