借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
老師: 您們好! 從供應(yīng)商采購回來的貨物加上利潤(rùn)后銷售到國(guó)外,然后有質(zhì)量問題,因退貨程序太繁瑣,現(xiàn)下采購單以采購的方式從國(guó)外采購回來,采購價(jià)等于銷售價(jià),入庫價(jià)格需加關(guān)稅,這樣該入庫價(jià)格比正常從供應(yīng)商采購回來的價(jià)格高,造成該貨物的庫存結(jié)存金額不準(zhǔn)確,日后的庫存的單價(jià)也會(huì)不準(zhǔn),該貨需退給供應(yīng)商并扣相應(yīng)的關(guān)稅作為違約金,問如何處理及做會(huì)計(jì)憑證?謝謝!
老師你好。我方是供貨方,我方已給購買方已發(fā)貨已開發(fā)票,貨款購買方已打由于某種原因次月貨被退回但是款未退,我方紅沖發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我方為購買方,將貨物退回給供應(yīng)商,且取得了供應(yīng)商開出的紅字發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問自產(chǎn)的貨物與購進(jìn)的貨物用作長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí),會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做?
老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們公司從供應(yīng)商購買一批貨。先定金10萬 當(dāng)時(shí)做分錄:借 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商A 貸:銀行存款 隨后購進(jìn)貨物 我們是支付貨款,這個(gè)貨款中扣減之前付的定金10萬中5萬(減定金5萬 剩余定金5萬下次買貨再次扣減) 這次購買貨物應(yīng)該怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問做內(nèi)賬時(shí),個(gè)人全額承擔(dān)社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費(fèi)用,還是做成營(yíng)業(yè)外收入
寫字樓轉(zhuǎn)租行業(yè)賬務(wù)難不難
老師您好!供應(yīng)商農(nóng)戶給我們公司開的成本票,是由稅務(wù)代開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售0稅率普票, 我公司可以抵扣所得稅嗎?
對(duì)方開的茶葉票和送來了一些茶葉來抵貨款,茶葉被老板分了,這個(gè)做什么費(fèi)用呢,招待費(fèi)還是?
企業(yè)實(shí)際做賬,印花稅怎么計(jì)提?幾個(gè)點(diǎn)
一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2023年底的谷物庫存已賣出,未結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,現(xiàn)在按無票收入處理需繳納十幾萬增值稅及附加,是否可以分期處理?公司賬戶沒錢
老師,公司有多個(gè)主體行政人員可以提交不是簽約主體的費(fèi)用報(bào)銷嗎
老師下午好,我想問一下,老師制造費(fèi)用這個(gè)科目的話是嗯,工作那個(gè)他是就是他是間接費(fèi)用,然后他這個(gè)做賬應(yīng)該咋做呀?我突然想起來不咋明白這塊能讓老師幫我講一下嗎?就是他最后應(yīng)該進(jìn)入什么科目里啊,那個(gè)他的賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呀?
1~6月營(yíng)業(yè)額523.79萬元,凈利潤(rùn)額-125.51萬元,同比%怎么計(jì)算?
老師 我算7月份利潤(rùn)的話 我需要?7月份實(shí)際花的錢還是 員工花的錢 但是沒給報(bào)銷的錢
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目什么時(shí)候能平呢?
還是不需要平?
那個(gè)科目不需要轉(zhuǎn)平的
那么公司作為銷售方,發(fā)生了銷售退回,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
原分錄沖銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄