您好親,品牌使用其他費用支出有沒有發(fā)票呢
請問建筑業(yè)老師,我們是綠化工程公司以前投標(biāo)借用大公司資質(zhì),大公司中標(biāo),現(xiàn)在甲方撥款,要給大公司提供成本發(fā)票他們要求按照工程上工料機匯總表提供,有材料人工機械安全文明施工費等,但是工料機匯總表單價有含稅和不含稅的,這個成本發(fā)票是按照含稅單價來還是不含稅單價?其中苗木是免稅發(fā)票
請問建筑業(yè)老師,我們是綠化工程公司以前投標(biāo)借用大公司資質(zhì),大公司中標(biāo),現(xiàn)在甲方撥款,大公司給甲方開發(fā)票,我們要給大公司提供成本發(fā)票他們要求按照工程上工料機匯總表提供,有材料人工機械安全文明施工費等,但是工料機匯總表單價有含稅和不含稅的,這個成本發(fā)票是按照含稅單價來還是不含稅單價?其中苗木是免稅發(fā)票
老師我們物流車隊,預(yù)付油卡,每臺車每趟不是有加油小票嗎,我直接用那個做成本,但是是價稅合計的錢數(shù),那我發(fā)票回來是把這些車油都沖回去吧,那我在做的話還按照每臺車成本怎么和稅單獨分開呢,發(fā)票是一比好幾十萬!但是車還的按照每臺車單算
老師,供應(yīng)商由于內(nèi)部原因從數(shù)月前合作開始的銷售價格全部開錯給我們了,現(xiàn)在需要進行調(diào)價,現(xiàn)在有這么一個情況,我們合作以來采購的產(chǎn)品有些已經(jīng)庫存清零了,有些還有庫存,如果使用采購價格調(diào)整單的話在系統(tǒng)的進銷存報表里面就會出現(xiàn)沒有數(shù)量但是有金額的這個情況;另外一些有庫存的產(chǎn)品就會出現(xiàn)兩個采購價格需要重新核算成本;對于我們內(nèi)賬來說,如果有需要考慮到庫存金額問題的話應(yīng)該如何處理這個問題比較好
①供應(yīng)商調(diào)整之前的采購價格,因為操作步驟過于繁瑣反結(jié)賬不現(xiàn)實,其次反結(jié)賬跟當(dāng)時供應(yīng)商提供的月度對賬單的數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差異,所以這個行不通; ②我們公司對于同一款產(chǎn)品同一個采購單價的話作為同一個批次處理,并不是使用加權(quán)平均法,所以如果我使用系統(tǒng)自帶的“采購價格調(diào)整”單據(jù)調(diào)整的話就會打亂了對應(yīng)產(chǎn)品的全部價格,所以這里又是一個問題 ③我們的系統(tǒng)如果你單純使用140501憑證分錄的話到月底結(jié)賬生成資產(chǎn)負債表的時候進銷存報表的庫存商品金額就會跟資產(chǎn)負債表欄存貨的金額出現(xiàn)差額,差額=單獨使用140501分錄憑證的金額 所以,如果供應(yīng)商對以前產(chǎn)品進行調(diào)價的話,在不觸及以上三點情況的情況如何才能妥善處理供應(yīng)商調(diào)價的金額?(內(nèi)賬,供應(yīng)商不會開具發(fā)票)
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認收入的分錄嗎?
一般什么公司會需要廢電纜,廢電機,廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因為紅沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報增值稅比對不通過是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購貨款忘記寫憑證了,導(dǎo)致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個月嗎?
有的,都入帳
那就按后者入成本
3.01?老師對嗎
嗯嗯是的,按3.01入成本