這個(gè)你可以全額計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師你好,我想問(wèn)一下,我是一般納稅人,做園林工程的,作為購(gòu)買方,現(xiàn)在是在稅務(wù)局代開(kāi)了一張普票免稅的,之前開(kāi)出的票也是普票,那張免稅的普票是不是只能抵企業(yè)所得稅,不能抵增值稅?
我們是建筑一般納稅人,開(kāi)9%發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)免稅三年的政策,所以我們這段時(shí)間開(kāi)發(fā)票是免稅開(kāi)的,這期間我們開(kāi)發(fā)票該如何記賬呢?借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。還是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報(bào)關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開(kāi)發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
老師,公司這邊讓開(kāi)40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開(kāi)20多萬(wàn)),但是這都沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日從租賃公司租入一套價(jià)值100萬(wàn)元的設(shè)備,租賃期為3年,租賃期滿預(yù)計(jì)殘值為 10萬(wàn)元,歸租賃公司所有。年利率8%,年租賃費(fèi)率2%。每年年末等額支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)計(jì)算每年租金。 (2)計(jì)算2023年應(yīng)計(jì)租費(fèi)、已經(jīng)償還本金金額、未償還 本金余額。 (3)計(jì)算2024年應(yīng)計(jì)租費(fèi)。 【正確答案】(1)折現(xiàn)率=8%+2%=10% 假設(shè)每年租金為A萬(wàn)元,則: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 這道題,為什么是10/(F/P)
老師,請(qǐng)問(wèn)如果往期個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)少申報(bào)一人,現(xiàn)在可以進(jìn)系統(tǒng)補(bǔ)申報(bào)嘛?具體流程請(qǐng)發(fā)我下
公司沒(méi)有為員工繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。相關(guān)的福利費(fèi)用能入工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,我收到供應(yīng)商銀行承兌匯票,然后來(lái)支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),我應(yīng)該怎么辦呢
#提問(wèn):老師:個(gè)體工商戶報(bào)海關(guān)報(bào)備,是選自然人用戶嗎?
無(wú)需價(jià)稅分離是嗎 那稅務(wù)系統(tǒng)這幾張票需要做什么操作嗎 如不抵扣勾選之類的
你好,是的,你直接做不抵扣勾選,你也可以先抵扣,然后做轉(zhuǎn)租也行。
另外我上期有一部分無(wú)票收入 繳了一點(diǎn)增值稅的
你好,你可以抵扣一點(diǎn),或者交一點(diǎn)稅