你好免稅的開的神業(yè)務(wù)的
老師 小規(guī)模納稅人? 那我們開票只能開普票,專票只能代開嗎? 稅務(wù)局代開是要收幾個(gè)點(diǎn)?。抗鹃_普票一張發(fā)票金額是多少呢? 如果對(duì)方是一般納稅人,我們給開的普票,看普票內(nèi)容有些發(fā)票對(duì)方是可以抵扣的嗎?
老師你好,我想問一下,我是一般納稅人,做園林工程的,作為購買方,現(xiàn)在是在稅務(wù)局代開了一張普票免稅的,之前開出的票也是普票,那張免稅的普票是不是只能抵企業(yè)所得稅,不能抵增值稅?
老師你好,我們是園林公司是一般納稅人?,F(xiàn)在有進(jìn)來的發(fā)票。對(duì)方種植樹木開的普通發(fā)票還是免稅的。那我們能認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業(yè)所得稅是用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能是專票 普票只能作為成本發(fā)票)只能所得稅稅前扣除。那取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票普票 這個(gè)是怎么來抵稅呢?
老師,我們是一般納稅人,干園林綠化工程的,我們開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是個(gè)體戶開給我們的,他們的所屬行業(yè)為林業(yè),他開給我們的是增值稅普通發(fā)票,免稅的,那我們能用來抵扣增值稅嗎?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請(qǐng)問一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請(qǐng)第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去
免稅開的也是農(nóng)產(chǎn)品的,草卷之類的
可以抵扣的 安9%抵扣增值稅
購買后又賣出去的才能抵扣,還是說用于其他方面的都可以抵扣呢?用于個(gè)人消費(fèi)是不是就不可以?
招待費(fèi) 福利費(fèi)不可以
好的,明白了,謝謝老師
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的