您好,把前面的分錄做負(fù)數(shù),再做正數(shù)分錄
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過了 發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱有錯 現(xiàn)在要將發(fā)票退回去重新開具 稅務(wù)局要求做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 怎樣做會計分錄謝謝
銷售方上個月開錯發(fā)票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證,這個月重新開了正確發(fā)票怎么做會計分錄呀
老師好,對方公司開的21年的發(fā)票因為稅收編碼錯誤重新開了,我已經(jīng)抵扣,我開給對方開具紅字信息表,對方重新開發(fā)票,我收到發(fā)票先負(fù)數(shù)做原來分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過的增值稅怎么處理?怎么做賬?
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
對方單位開具專票給我司,我司已抵扣,后發(fā)現(xiàn)公司名稱錯誤。我司是不是開紅字信息表,選已抵扣,給對方,并把手里發(fā)票原件也給對方。等對方重新開具后,換來新發(fā)票,我要怎么操作,要認(rèn)證嗎
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
教育培訓(xùn)公司,從培訓(xùn)費里面直接支付外面培訓(xùn)老師費用15000,介紹費4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
如果單位拖欠工資7個月(因為資金周轉(zhuǎn)困難),員工也一樣需要提前30天辭職嗎?
你好,我想問下發(fā)票跨月或者跨年了怎樣做賬
老師請問下寫應(yīng)付賬款分析報告可以從那幾個方面來寫呀?
賬上利潤表中利潤總額*25%不等于所得稅費用,季報申報表中可以申報成功嗎?利潤總額*25%不等于所得稅費用是因為什么引起的呢?
老師,個體戶是查賬征收每個季度需要報哪些稅?
不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
你做了負(fù)數(shù),這個進(jìn)項就沖掉了