沖銷多暫估,即做相反分錄
你好,如果暫估成本跨年了,之前暫估多了200,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,之前暫估入庫的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理啊
費用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-暫估
請問老師,以前年度的暫估,有些估多了有些估少了如何做賬務(wù)處理?
老師,之前預(yù)付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來,請問應(yīng)該如何做暫估
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
去年的暫估,匯算我知道紅沖,但是成本成為負數(shù)了,這個怎么處理
不用處理了,本來就是多暫估了
主營業(yè)務(wù)成本在本期是負數(shù)了
是的,只要本年累計是正數(shù),沒關(guān)系
今年沒有業(yè)務(wù),所以是累計負數(shù)
如果這樣,若沒有做匯算,可通過以前年度損益調(diào)整來處理
匯算還沒有做,賬做平了在匯算清繳
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
匯算按調(diào)整后的利潤表申報