沖銷多暫估,即做相反分錄
你好,如果暫估成本跨年了,之前暫估多了200,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,之前暫估入庫的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務處理啊
費用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費用,貸:其他應付款-暫估
請問老師,以前年度的暫估,有些估多了有些估少了如何做賬務處理?
老師,之前預付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來,請問應該如何做暫估
個人將車過戶給公司,個人需要繳納增值稅嘛?或者需要給公司開發(fā)票嗎?
一般納稅人季度財務報表利潤表里的本期收入是本季度還是本月?
7月的工傷保險是不是降低了0.2%
請問,發(fā)放上月工資時,借:應付職工薪酬,其他應收款-個人社保,是這個月個人社保,還是上個月的個人社保費
社保事項申請表申報后發(fā)現(xiàn)資料有錯,如何才能修改
老師你好 想問一下我們集團有一處房產,近幾年一直在讓子公司使用,集團在按從價申報,在23-25年子公司將這處房產出租給了另外一家企業(yè),并且子公司開具了發(fā)票 收取了租金,現(xiàn)在稅務局要求我們申報從租房產稅,應該怎么操作合理呢
你好,原來每個月都是應發(fā)12000工資,扣稅210,實發(fā)11790,這個月發(fā)6月的工資我直接就按11790發(fā)了,不知道原來這個月要交稅630.這個怎么處理好呢?麻煩指導下。謝謝
老師銀行余額調節(jié)表不太會做
我有外幣賬戶,我記賬的時候是把外幣折算成人民幣記賬嗎?是不是也有那種人民幣記人民幣,美元計美元的那種,然后月末再把美元調成人民幣
出納需要會哪些財務軟件?
去年的暫估,匯算我知道紅沖,但是成本成為負數(shù)了,這個怎么處理
不用處理了,本來就是多暫估了
主營業(yè)務成本在本期是負數(shù)了
是的,只要本年累計是正數(shù),沒關系
今年沒有業(yè)務,所以是累計負數(shù)
如果這樣,若沒有做匯算,可通過以前年度損益調整來處理
匯算還沒有做,賬做平了在匯算清繳
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
匯算按調整后的利潤表申報