你好,就是說寫明原因,然后寫上時間工資待遇這個就行。
在孕期被要求解除勞動合同 應(yīng)該支付N+1的經(jīng)濟補償金 在支付違法解除勞動合同要承擔(dān)的賠償金,賠償金就是兩倍的經(jīng)濟補償金對嗎 也就是普通人賠償?shù)?N是嗎 今天行政找我談?wù)f經(jīng)濟不景氣,單位愿意支付N+1給我加生育金,我和他們談?wù)?,他們說我理解有錯不是4N 老師我理解的有錯嗎 我記得經(jīng)濟法當(dāng)時有這個,好多年了忘記具體怎么算了飯請老師指點 老師煩請您幫幫我,我怕理解政策有誤,和人家談的沒底氣
老師,今天發(fā)5月的工資,公司文員請了3.5天假,我就扣了3.5工資,后來文員問我怎么回事,我說她請假了,文員說,“她給領(lǐng)導(dǎo)請假,領(lǐng)導(dǎo)說她有事就讓她忙去,沒說扣他工資”我說那你就是要問領(lǐng)導(dǎo)了,后來他給領(lǐng)導(dǎo)說她不干了,領(lǐng)導(dǎo)問為什么,她說她那幾天有事,還扣工資了,領(lǐng)導(dǎo)說他不知道,后來領(lǐng)導(dǎo)問我他一月多錢,后面領(lǐng)導(dǎo)給文員發(fā)微信紅包補稅齊了滿月工資, 我心里就是覺得不舒服。我后面的考勤是不是都按滿月考,(不管文員請不請假)我該怎么辦。 因為公司坐班的就我個文員兩個人,那這樣的話是不是對沒有請假的員工(我)不公平? 我該和領(lǐng)導(dǎo)說下以后請假,是不是不扣工資, 還是我請假也直接劃滿勤。
老師們,我公司一個業(yè)務(wù)員提取備用金7千多,他報銷沖賬時有4560元是找了幾個臨時工發(fā)了,最高的一個工人是1200元也得交90元,他找了一個姓馮的人簽了一個臨時工工人合同,期限是9-10月的工資期限,現(xiàn)在我說讓他開勞務(wù)發(fā)票,他又說沒有辦法人家不愿意開票,讓我做工資表里,說之前也有一個人這么做工資里了,但是做工資里的人必須得在個稅系統(tǒng)里填寫的對吧?可前任會計申報10月個稅申報時并填寫這個人的信息,我說的意思是讓他轉(zhuǎn)幾個人的就找那幾個人代開發(fā)票,但他實際說人家不配合不可以實操,那我能不能把這個4650元做成工資表里寫成姓馮這個人呢?
請問一個關(guān)于稅籌的問題,就是一次性接觸勞動合同的離職補償,最高金額是不超過當(dāng)?shù)啬昶骄べY的三倍,我看有些又說企業(yè)辭退員工最多補償上限不超過勞動者解除勞動或者終止前12個月的平均工資,若違法解除則最多不超過24個月工資,該員工報稅的工資是5000元,那我給他的辭退補償金最多只能5000*12=6萬元呢?還是我可以按深圳年平均工資的三倍一共41萬去賠償他?
老師,我們是國企,買了七八萬的東西送政府單位,我一直以為是抗原,今天發(fā)票開過來居然是糖果類,說是送領(lǐng)導(dǎo),老板問我們怎么處理,我說不行就弄個職工福利費,讓大家簽字等,他說不行,還有其他解決方法?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?