將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目
編制結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額的會(huì)計(jì)分錄。怎么做分錄?
一般納稅人企業(yè)固定資產(chǎn)清算的具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?固定資產(chǎn)賬面余額是360萬,折舊賬面余額288萬,處理了一項(xiàng)固定資產(chǎn)12萬,這12萬要補(bǔ)繳增值稅,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問老師,我們公司報(bào)廢了一批固定資產(chǎn),先轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)清理科目,但是這批資產(chǎn)今年處置不了,那么固定資產(chǎn)清理科目余額年末的時(shí)候怎么處理?是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?分錄該怎么寫?
固定資產(chǎn)重復(fù)記賬,并已計(jì)提2月,因在資產(chǎn)模塊,生成憑證借累計(jì)折舊1000 借固定資產(chǎn)清理9000 貸固定資產(chǎn)10000;固定資產(chǎn)清理科目借方余額怎么處理?還要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄么?進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證
老師,固定資產(chǎn)清理科目年底無余額,固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)處理分錄怎么寫?具體怎樣操作才能無余額?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額。【從事代理服務(wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,麻煩您跟我說一下,具體整個(gè)流程分錄可以嗎?我擔(dān)心會(huì)漏了!
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
若有收入 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目
老師我2024年12月的有余額現(xiàn)在怎么辦?放在1月沖還是2024年12月?現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)定了,我該怎么處理?
可以在1月做處理的
老師,1月將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目嗎?
是,1月將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目