您好! 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理 或者 借 固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入
編制結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額的會(huì)計(jì)分錄。怎么做分錄?
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理發(fā)生的損失,固定資產(chǎn)丁字賬顯示余額在借方,為什么 寫會(huì)計(jì)分錄時(shí)固定資產(chǎn)清理貸方?
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)的凈收益和結(jié)轉(zhuǎn)的清理凈收益怎么做會(huì)計(jì)分錄?
企業(yè)2020年1月1日購入管理用設(shè)備一臺(tái)120000元,預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。企業(yè)2020年12月5日將設(shè)備轉(zhuǎn)讓,變價(jià)收入18000元,款項(xiàng)收到;清理時(shí)支付清理費(fèi)2000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付;另收到殘料變價(jià)收入1200元,款項(xiàng)已存銀行。要求:(1)計(jì)算該設(shè)備2020年的折舊額,并編制計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄;(2)編制將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄;(3)編制固定資產(chǎn)發(fā)生清理費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄;(3)編制出售固定資產(chǎn)變價(jià)收入及應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄;(4)編制出售固定資產(chǎn)殘料變價(jià)收入的會(huì)計(jì)分錄;(5)計(jì)算出售固定資產(chǎn)凈損益,并編制結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈損益的會(huì)計(jì)分錄。
20日,結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)凈損失5000元,并結(jié)轉(zhuǎn)處置出售固定資產(chǎn)的凈收益8000元。編制會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)公司,有一筆內(nèi)銷業(yè)務(wù),沒開票,客人打美金到對(duì)公帳上應(yīng)該怎么處理?
老師你好,昨天有事沒來得及聽課,回放在哪里,我今天去聽
進(jìn)項(xiàng)200多個(gè)品,開進(jìn)來的單位是平方,但是銷項(xiàng)那邊單位必須開節(jié),能行嗎老師,
如何下載離線版出口退稅系統(tǒng),自己操作學(xué)習(xí)?都需要下載哪些軟件?流程是什么
老師,公司房租對(duì)公轉(zhuǎn)賬給另一個(gè)公司,不開票,開收據(jù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師 我們是物流公司 請(qǐng)問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計(jì)折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個(gè)30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師 我們公司是銷售公司,最近公司要辦公室要裝修,買了一批材料,開的專票,這個(gè)發(fā)票可以入賬嗎?麻煩老師詳細(xì)解答下,
老師 我們是物流公司 請(qǐng)問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計(jì)折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個(gè)30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師好,購買方名稱有限公司后面加了(個(gè)人),納稅識(shí)別號(hào)沒錯(cuò),需要重開嗎?
老師,如果10月5號(hào)申報(bào)個(gè)稅,是申報(bào)九月的應(yīng)發(fā)金額嗎?