同學(xué),你好 更正去年9月的所屬期的申報(bào)
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我更正申報(bào)21年的工資,有幾個(gè)人,期中一個(gè)人是4月份有工資后面5-12月都沒有工資,我就在4月份填金額,5-12月填0就行了吧?還有一個(gè)員工4月份沒有,5月份增加人員,4月份可要體現(xiàn)這個(gè)員工0申報(bào),因?yàn)檫@幾個(gè)全部是新增加的,要去稅務(wù)局一次更正申報(bào),沒法減員的?
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
關(guān)于個(gè)稅今年1—6的申報(bào)情況,現(xiàn)在7月份要申報(bào)所屬期6月的個(gè)調(diào)稅,也就是六月份發(fā)放工資的個(gè)稅,那上半年我要交的個(gè)稅應(yīng)該是22年12月,23年1月,2月,一直到6月發(fā)放的個(gè)稅,對(duì)嗎。12月份個(gè)稅很高,那我這樣更正半年是不是有滯納金。實(shí)際上我12月個(gè)稅,去年申報(bào)了
老師,我們公司2024年05月所屬期申報(bào)個(gè)稅,按正常工資薪金申報(bào)了一筆評(píng)標(biāo)費(fèi)(專家不是本單位員工),2025.04月(這個(gè)月),專家代開了勞務(wù)發(fā)票過來,要我們把正常工資薪金改成勞務(wù)報(bào)酬,跨年了還能更正嗎,怎么更正
老師好,1月支付了100萬房租,期間沒有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬納稅調(diào)增 這么處理 有沒有問題
股東分紅交個(gè)稅,打開自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來上的越來越多,需要特別處理嗎?
我是一般納稅人 供應(yīng)商給我開票1%專票 多支付10%可以開13%專票,那種合適
農(nóng)民工工資我是按工資申報(bào)還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
股東分紅交個(gè)稅在哪個(gè)系統(tǒng)交
老師,我們公司在今年8月支付辦公室租賃87500,8才收到發(fā)票并支付租金,分錄寫成 借:管理費(fèi)用87500,貸: 銀行存款87500,一次性全部入費(fèi)用,正確嗎
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機(jī)動(dòng)摩托車的
老師您好,一員工補(bǔ)交一個(gè)月社保,個(gè)人部分8月份工資扣兩個(gè)月,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保金額也是按照2個(gè)月的金額填寫嗎?
我那個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)提示我要幫這個(gè)人代扣代繳,更正的話是更正去年的,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
同學(xué),你好 沒有,是可以的
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利