同學(xué),你好 可以更正,要去大廳更正
公司有兩名員工在2022年4月由于工作調(diào)動(dòng)去了其他單位任職,已經(jīng)將其在電子稅局的狀態(tài)改為離職非正常,但是現(xiàn)在有一筆績(jī)效要發(fā)給他,是把這次績(jī)效放入正常工資薪金所得申報(bào),還是放全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),我看放入正常工資薪金所得申報(bào)需要繳納700左右的個(gè)稅,但是放入全年一次性獎(jiǎng)金要繳納4000多的個(gè)稅。能放正常工資薪金申報(bào)嗎,正常薪金的申報(bào)模板是要繳納五險(xiǎn)的,但是員工已離職,我們只是把績(jī)效發(fā)給他并不繳納五險(xiǎn)
老師,我們公司24年5月份按正常工資薪金申報(bào)了一筆評(píng)標(biāo)費(fèi)950,現(xiàn)在對(duì)方要求我們改成勞務(wù)報(bào)酬,勞務(wù)發(fā)票也代開回來(lái)了,增值稅跟城建稅9快多,是對(duì)方承擔(dān)的吧
老師,我們公司2024年05月所屬期申報(bào)個(gè)稅,按正常工資薪金申報(bào)了一筆評(píng)標(biāo)費(fèi)(專家不是本單位員工),2025.04月(這個(gè)月),專家代開了勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái),要我們把正常工資薪金改成勞務(wù)報(bào)酬,跨年了還能更正嗎,怎么更正
老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,開標(biāo)的時(shí)候需要專家評(píng)標(biāo)(專家不是本單位員工),2024年05月所屬期,按正常工資薪金給專家申報(bào)了個(gè)稅,這個(gè)月(2025.04月),專家開了一張勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái),要我們把正常工資薪金改勞務(wù)報(bào)酬,要怎么更正,
老師,我們公司有支付專家的評(píng)標(biāo)費(fèi)(專家不是本單位的員工,)沒(méi)有代開發(fā)票過(guò)來(lái),但是按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,金額500以下以上都有,所得稅匯算清繳,是500以下的就不用調(diào)增,500以上的就要調(diào)增嗎
老師,我今天對(duì)了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺(tái)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時(shí)間了
老師請(qǐng)問(wèn),B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說(shuō)看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
在自然人那個(gè)系統(tǒng)更不了了是嗎
同學(xué),你好 跨年了,一般改不了