你好,你如果是賬錯了,可以返回去更正。也可以做紅字分錄沖減
老師我想問下,就是我十月份開了一張發(fā)票,但是漏了做賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后11月份的時候我做預(yù)收賬款了,但是這筆賬一直沒有做,那現(xiàn)在怎么辦?
您好,老師,就是我12月的時候, 沒收到發(fā)票我做了一筆暫估入庫的庫存,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,, 現(xiàn)在不是已經(jīng)跨年度了嗎 我1月份的時候也收到了發(fā)票,想問一下,我現(xiàn)在怎么做正確的分錄 呢
老師,出年報的時候發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆費用做錯了,現(xiàn)在結(jié)賬了,怎么更改呢
老師 有一筆費用,我12月份的時候已經(jīng)計提了,后面1月份付的時候我做成了成本,一筆費用重復(fù)做了,2月份發(fā)現(xiàn)了該怎么調(diào)整呢?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經(jīng)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了也做賬了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
老師,你好!小規(guī)模法人提了現(xiàn)出來,目前法人還欠公司錢,這里公司購買了產(chǎn)品,直接從法人欠公司的這個款項作支出要的不 借:庫存商品, 貸:其他應(yīng)收款-法人
老師 簽合同方和付款方不是同一個公司 有什么風險嗎
你好,老師!我新接了一家公司的內(nèi)賬,應(yīng)付職工薪酬有貸方余額,實際工資都已經(jīng)發(fā)放完畢了,請問我怎么調(diào)賬合理
你好,企業(yè)有一個工會,需要獨立建賬套獨立核算嗎?
老師,我們上個月買了一個二手面包車三千,當期計入管理費用了,這個月又按三千給賣了,計入營業(yè)外收入嗎
老師,就是甲方現(xiàn)在說的賬戶有問題,但是農(nóng)民工專戶正常,之前給甲方開了500萬的發(fā)票,農(nóng)民工工資代發(fā)了134萬,支付了90萬,還有276未支付,這個項目是別人掛靠我們的,現(xiàn)在掛靠方的老板剛打電話說是甲方把開票的500萬轉(zhuǎn)到我們賬戶上,再從我們賬戶轉(zhuǎn)到甲方的其他賬戶上,我覺得這個有問題
付款的名稱和開票付款名稱不一致怎么辦?
酸豆角250g/份、原材料+包材1.77元、人工0.22元、成本費用0.28元、總成本2.27元、當月銷售6328份、售價3.2元(包含9%稅費)、計算當月銷售毛利及凈利潤怎么算?
老師,公司投資另一個公司的投資款,長期股權(quán)投資科目指定現(xiàn)金流量表的時候,是指這個嗎
你好,老師,工人遲到的還有請假的扣款計入什么
老師,我現(xiàn)在是紅沖好還是掛其他應(yīng)收款呢?因為后面他還有要報銷的,而我前面已經(jīng)支付的,如果我沖了,但是他沒有退回來呀。
你好,你可以沖紅,然后按正確的做。
老師,我不明白一月多給他報銷了六百多塊錢我直接紅沖,那也讓他錢轉(zhuǎn)回來對不對?如果他錢沒轉(zhuǎn)回來,我紅沖重新再做你的意思是嗎?把每次的科目都沖掉,然后按正確的這次支出去再來做,不要付回單嗎?
你好,是的讓他轉(zhuǎn)回來。紅沖后再做正確的,他沒有轉(zhuǎn)回來,那么這筆錢你就要做一個正確的憑證,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
老師,如果沒有退回來的話,要怎么做帳呢?我掛其他應(yīng)收款可以嗎?然后他報銷的時候我直接沖其他應(yīng)收款可以嗎?
你好,可以的,做其他應(yīng)收款嗯,他后面報銷可以沖減其他應(yīng)收款。